同學(xué),你好 你是為了盡可能少繳納企業(yè)所得稅?
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購(gòu),那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬(wàn),其中管理費(fèi)7萬(wàn)(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(wàn)(其中18萬(wàn)有發(fā)票,2萬(wàn)沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬(wàn),其中交通費(fèi)2萬(wàn)(有發(fā)票1.9萬(wàn),0.1萬(wàn)沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝
是的呢?是的
同學(xué),你好 你成本發(fā)票盡可能和銷售發(fā)票金額一致,那么沒有利潤(rùn),就能少繳納或者不繳納企業(yè)所得稅
我們開出去的三個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)增值稅要交嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)需要繳納
啥意思,按發(fā)票票面上的稅額繳納嗎?
同學(xué),你好 是的,按照票面上的稅額繳納
那開進(jìn)來的發(fā)票,數(shù)量單價(jià)咋確定,找人開的票,我要告訴人家的
同學(xué),你好 這個(gè)你自己看企業(yè)情況定
你說看企業(yè)進(jìn)貨進(jìn)了多少數(shù)量是嗎?
同學(xué),你好 是的,要根據(jù)實(shí)際來
那單價(jià)多少合理?還是說按進(jìn)貨單價(jià)發(fā)給他們?
那進(jìn)價(jià)跟賣價(jià)差多少合適?????
同學(xué),你好 一般按進(jìn)貨單價(jià)發(fā)給他們
那賺的利潤(rùn)有點(diǎn)多咋辦呢
同學(xué),你好 按實(shí)繳納企業(yè)所得稅
我說進(jìn)價(jià)和賣價(jià)單價(jià)差多少合適?跟企業(yè)所得稅無(wú)關(guān)
同學(xué),你好 一般來說,進(jìn)價(jià)是銷價(jià)的80%-90%左右