你好;? 這個(gè)題A C D? ; B? 要是自產(chǎn)自銷的小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品 可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的??
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)25萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
8月某公司銷售了100 000噸巴氏殺菌羊乳.其主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為60000萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率為60%,原乳單耗數(shù)量為1.08原乳平均購(gòu)買價(jià)為4000元/噸。9月.公司 購(gòu)進(jìn)10000噸原乳,每噸的購(gòu)買價(jià)為6000元,其中一半直接對(duì)外銷售,但在銷售過程中損耗了200噸。另一半全部耗用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),但未構(gòu)成貨物實(shí)體根據(jù)上述資料計(jì)算下列問題,每向均需計(jì)算出合計(jì)數(shù)1)該企業(yè)在投入產(chǎn)出法下可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2)該企業(yè)在成本法下可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3)納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接對(duì)外銷告的,當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4)納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且不構(gòu)成貨物實(shí)體的,當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
一般納稅人采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,確定購(gòu)貨入賬價(jià)格的方法有()A從按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額作為購(gòu)貨入賬價(jià)格。B購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,以農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)扣除12%后的差額作為購(gòu)貨入賬價(jià)格。A和B錯(cuò)在哪里?
根據(jù)增值稅法律制度規(guī)定,納稅人將取得增值稅專用發(fā)票的購(gòu)進(jìn)貨物用于下列項(xiàng)目時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額不準(zhǔn)予抵扣的是()。A用于應(yīng)稅產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售B作為一部分利潤(rùn)分配給股東C贈(zèng)送給當(dāng)?shù)伢w育運(yùn)動(dòng)會(huì)D用于職工飯?zhí)?/p>
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?