同學(xué)你好 那這個(gè)就是50萬(wàn)乘以3%
某市區(qū)一企業(yè)2018年1月繳納增值稅90萬(wàn)元,消費(fèi)稅20萬(wàn)元,則該企業(yè)應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅為_________萬(wàn)元,教育費(fèi)附加為_________萬(wàn)元。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月實(shí)際銷項(xiàng)稅額80萬(wàn)元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)銷售貨物繳納消費(fèi)稅20萬(wàn)元計(jì)算,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
2021年12月甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳增值稅30萬(wàn)元,實(shí)際繳納20萬(wàn)元,應(yīng)繳消費(fèi)稅28萬(wàn)元,實(shí)際繳納12萬(wàn)元,已知教育費(fèi)附加征收比率為3%,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加是多少元?
一家企業(yè)2021年3月實(shí)際繳納增值稅50萬(wàn)元,消費(fèi)稅20萬(wàn)元,那該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)是多少。(稅率是3%)
青島市一家企業(yè)2021年3月實(shí)際繳納增稅50萬(wàn)元,消費(fèi)稅20萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加(稅率3%)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無(wú)票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購(gòu)一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個(gè)沒有超過(guò)30萬(wàn)吧