你好,對的是的,證明多交了稅款可以申請退回。
8.王某2020年收入情況如下:全年工資薪金收入160000元,“三險一金”等專項扣除為5000元/月,王某夫婦有1個女兒正在上小學,夫妻雙方約定子女教育專項附加扣除由王某按扣除標準的100%扣除。另外,王某全年取得勞務報酬收入60000元,稿酬收入40000元。其他資料:居民個人全年應納稅所得額超過36000元至144000元的部分,適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520。要求:(1)計算王某2020年綜合所得應繳納個人所得稅稅額;?(2)計算王某勞務報酬收入應預扣預繳個人所得稅稅額;(3)計算王某稿酬收入應預扣預繳個人所得稅稅額
老師你好!工資個稅預扣預繳計算公式 當月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應納稅額 = 應納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當月應納稅額 = 累計應納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發(fā)數(shù)是18000的
王某是我國公民,獨生子,單身,在甲公司工作。2021年取得工資收入80000元,在某大學授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20000元。已知:王某個人繳納“三險一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出等專項附加扣除為24000元,假設(shè)無其他扣除項目,已知全年綜合所得應納稅所得額超過36000元至144000元的,適用的預扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,王某全年已預繳個人所得稅5216元,計算王某2021年匯算清繳應補或應退個人所得稅。
王某是我國公民,獨生子,單身,在甲公司工作。2021年取得工資收入80000元,在某大學授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20000元。已知:王某個人繳納“三險一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出等專項附加扣除為24000元,假設(shè)無其他扣除項目,已知全年綜合所得應納稅所得額超過36000元至144000元的,適用的預扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,王某全年已預繳個人所得稅5216元,計算王某2021年匯算清繳應補或應退個人所得稅
年度匯算應退或應補稅額=【(綜合所得收入額一60000元-“三險金”等專項扣除一子女教育等專項附加扣除依法確定的其他扣除一捐贈)×適用稅率速算扣除數(shù)】-年度已預繳稅額。,你好,想問一下用這個公式算出來最終是個負數(shù)我之前繳納的個稅是不是能夠退回來
老師您好,每個月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實收資本金有一部分打過來的時候沒有備注投資款 但是做到實收資本了 應該怎么辦呢老師
請問社保繳費在每個月的幾號
老師,你好,增值稅申報表分支機構(gòu)預繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報到個稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費用明細里面,填在哪一欄?。?/p>
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動產(chǎn)要過戶時需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進項稅勾選確認統(tǒng)計以后,怎么到增值稅申報表里面去嘞? 我現(xiàn)在進項稅沒有進入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請問個稅申報表在哪里下載?
我算了一下到12月份一共71464那這樣就是(71464-60000-8262)×10%-2520-326.36這樣算對嗎
71464這個是什么業(yè)務的。算出來的是什么的?
8262是我算的五險一金326.36是我預繳的個稅
沒有專項扣除
你好,那你的收入是七萬多,是這個意思嗎?如果是的話是這么算的。
這一年的總收入
對,年收入
你這個稅率不對,稅率應該是3%的。
我算完是-2800多,那我之前預繳的326.36的稅全都能退出來唄
你好,你的稅率表不對,應該是3%的稅率。
稅率是3%那速算扣除數(shù)是多少
沒速算扣除啊稅率表給你參考,你自己看一下這個吧
他這個36000指的是什么,
你好,應納稅所得額就是收入減去扣除之后的金額。
就是你七萬多減去6萬,減去8260,這個余額和這個36000對比,36000以內(nèi)的稅率都是3%的。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。