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某餐飲增值稅小規(guī)模納稅人2022年4月成立,按月申報繳稅,適用征收率3%。2022年10月共取得商品銷售含稅收入319300元;購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元,稅額1300元;首次購進(jìn)稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(含稅控盤和開票一體機),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅額390元。請計算其10月應(yīng)納增值稅稅額?

2022-12-22 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 15:10

你好,銷項319300除以1.03乘以3%等于9300 9300減3390。

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你好;? ?應(yīng)交增值稅 =? 319300/1.03*3%計算?
2022-12-22
你好,銷項319300除以1.03乘以3%等于9300 9300減3390。
2022-12-22
你好;? ????應(yīng)交增值稅 =? 319300/1.03*3%計算??
2022-12-22
您好同學(xué),319300/1.03*3%-3390,這樣算就可以的,
2022-12-22
進(jìn)項1300 銷項60000×13%+100000×2% 你計算一下圖片
2022-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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