你好;? 借主營業(yè)務(wù)成本 - 保險(xiǎn)費(fèi); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸 其他應(yīng)付款-老板名字??
老師,你好,我們是一家運(yùn)輸公司,一般納稅人。老板轉(zhuǎn)賬給出納,叫出納交車輛保險(xiǎn)費(fèi),出納己開收據(jù),然后出納轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司開專用發(fā)票給公司。怎么做會計(jì)分錄?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬主辦會計(jì),是一般納稅人,合伙企業(yè),公司有運(yùn)輸車輛13部,其中一個(gè)老板有16部私車,今天發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),是這樣的,老板有部私車修理了,產(chǎn)生費(fèi)用1790元。老板先把這筆款轉(zhuǎn)入私賬里,然后叫出納走公賬付款給修理廠,修理廠給開出公司的專票。老師,我想問這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,一般納稅人。合伙制,做內(nèi)賬主管。公司有車13輛,其中一個(gè)老板有私車16輛。老板給車輛保險(xiǎn)費(fèi)10095·12元給出納,叫出納走公司賬戶給保險(xiǎn)公費(fèi)讓它開專票。這筆分錄怎么做?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬,一般納稅人,合伙制。一個(gè)老板管錢,兼付款,一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,是管錢老板的名字,但錢是公司里的,和她個(gè)人的錢無關(guān)。有一筆業(yè)務(wù)是這樣的,有一筆油票走票款126700元,走公賬支出了,(也就是虛開的增值稅專票)石油公司收款了,然后返還這筆款117831元進(jìn)私賬,中間差額是8869元,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄,請寫出來?
老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),我公司是一般納稅人,合伙制。一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是其中一個(gè)老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運(yùn)費(fèi)。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請寫出來謝謝
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價(jià)稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個(gè)表?如圖
老師,專利屬于股東投入
老師,那個(gè)錢是老板自己的,他轉(zhuǎn)給出納,叫他交保險(xiǎn),但是發(fā)票還沒到的。這時(shí)候要做分錄嗎?怎么做?
你好;? ? ?先按照合同的金額來做暫估入賬? ;到時(shí)收到發(fā)票直接附憑證后面即可 ;? ? ? ??借主營業(yè)務(wù)成本 - 保險(xiǎn)費(fèi); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸 其他應(yīng)付款-老板名字? ?
這樣做可以嗎?我們公司規(guī)定私賬進(jìn)出納那里走庫存現(xiàn)金,公賬走銀行存款,我先借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付一老板,等專票到了,在做借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)一一進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款一保險(xiǎn)公司
你好;? ? 那你這個(gè)應(yīng)付賬款到時(shí)你怎么來平衡? ?; 你應(yīng)該是沖庫存現(xiàn)金貸方??
哦,知道了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?