你好,你沒(méi)給對(duì)方提供貨物的,可以這么做的。
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師好 新注冊(cè)的小規(guī)模企業(yè)11月份沒(méi)有業(yè)務(wù) 工資0申報(bào) 12月份收到一筆貨款 4000多 我想問(wèn)的是馬上年末了嗎 如果開(kāi)銷項(xiàng)票可以涉及到企業(yè)所得稅 那我可不可以不開(kāi) 這樣就不會(huì)有企業(yè)所得了
您好我想請(qǐng)教的第一個(gè)問(wèn)題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷,并且對(duì)方給員工開(kāi)了發(fā)票,但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有填寫這筆管理費(fèi)用,按照0申報(bào)了,這種要是不更正申報(bào)可以嗎
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤(rùn)期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計(jì)提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),按報(bào)表填了營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還有利潤(rùn)總額后,有彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計(jì)提的那筆企業(yè)所得稅嗎
公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賣了,公司老法人的其他應(yīng)付款,掛賬9萬(wàn)元,公司無(wú)力償還老法人,這個(gè)需要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司還不是高新技術(shù)企業(yè),但是公司實(shí)際是有做研發(fā)項(xiàng)目的,這種還不是高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用的支出是可以加計(jì)扣除的嗎?
老師,我們是咨詢服務(wù)公司,比如說(shuō)本期收入1.2萬(wàn),有成本發(fā)票2萬(wàn),我本期結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn),剩余的一萬(wàn)成本我想留到以后結(jié)轉(zhuǎn),那么這個(gè)1萬(wàn)的成本我可以先掛在什么科目好些呢?
半成品、成品、庫(kù)存成品知道數(shù)量,不知道成本單價(jià),怎么求出,無(wú)數(shù)據(jù)情況下,目前只知道物料單價(jià)
老師,公司有稅賬,沒(méi)有內(nèi)賬,打算這個(gè)月建立內(nèi)賬,科目余額能參考稅賬的累計(jì)數(shù)和上月末的余額嗎
稅務(wù)專管員查公司2024年入庫(kù)比2023年少1000萬(wàn),一般原因有哪些方面?
老師,付保證金怎么寫分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們有法定盈余公積現(xiàn)在股東撤資我們給他分紅是不是算所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)算個(gè)稅,股東是認(rèn)繳的,一分錢也沒(méi)出,現(xiàn)在賬上有這些錢,分錄怎么做?
老師,員工代開(kāi)私車公用發(fā)票如何線上自己代開(kāi)?有詳細(xì)操作步驟嗎
給員工繳納的意外保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
那么以后匯算清繳 今年的2個(gè)月是不是也算作是1年
對(duì)的,是的,也是一年的。
老師 剛說(shuō)的12月份收到貨款4000多的那個(gè)問(wèn)題 工資也可以0申報(bào)吧 只是收到貨款
你好,你的工資發(fā)沒(méi)發(fā)下去我也不知道 如果是的話,你就是零就是啦。
老師 我還想咨詢一下 小規(guī)模的銷項(xiàng)票是免稅的 到2023年 在開(kāi)銷項(xiàng)票稅率是多少
你好,截止到這個(gè)月月底免稅政策結(jié)束,但是明年的政策不清楚啊,得需要看具體的政策,如果沒(méi)有新政策的話,就得是3%。
那銷項(xiàng)票月不超15萬(wàn) 季度不超45萬(wàn)的優(yōu)惠政策還有沒(méi)有了
你好,也是截止到今年年底。
那就是說(shuō) 如果銷項(xiàng)票總金額是一萬(wàn)元 稅率是3 稅額是300元那么我就要繳納300元的稅費(fèi)了 是這這樣的嗎
你好,對(duì)的是的,但是按照以往的政策,小規(guī)??隙髂赀€有新政策出來(lái)的, 等政策就可以了
具體什么新政策可以透漏一下嗎 老師
不知道 這個(gè)政策我也不知道,
老師 小規(guī)模銷項(xiàng)普票月不超15季度不超45的優(yōu)惠政策是不是也截止到今年的12月31號(hào)啊
對(duì)的,是的,是這么做的是這么個(gè)政策