同學(xué)你好,請(qǐng)稍等稍等哦
請(qǐng)老師回答圖片上的大題。
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老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒(méi)錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬(wàn),銷售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
1(1)賬面價(jià)值2000,計(jì)稅基礎(chǔ)2000,未來(lái)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異 (2)賬面價(jià)值200,計(jì)稅基礎(chǔ)0,產(chǎn)生可抵扣性差異 (3)賬面價(jià)值2400,計(jì)稅基礎(chǔ)2000,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 (4)賬面價(jià)值180,計(jì)稅基礎(chǔ)200,可抵扣暫時(shí)性差異 2 遞延所得稅資產(chǎn)余額=((200-180)%2B(200-0))*0.25=55 借遞延所得稅資產(chǎn)55 貸所得稅費(fèi)用55 3 遞延所得稅負(fù)債余額=(2400-2000)*0.25=100 借所得稅費(fèi)用100 貸遞延所得稅負(fù)債100 4 應(yīng)納稅所得額=(9000%2B200-400%2B20)*0.25=2205 借遞延所得稅資產(chǎn)55 所得稅費(fèi)用2205%2B100-55=2250 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2205 遞延所得稅負(fù)債100 同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦