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甲企業(yè)是位于某縣城的酒廠,為增值稅一般納稅人。2022年10月甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批葡萄酒,出口地離岸價格88萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險費(fèi)共計8萬元,海關(guān)開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書;(2)從乙酒廠購進(jìn)糧食白酒4噸,專用發(fā)票上注明每噸不含稅價1.5萬元;購進(jìn)白酒全部生產(chǎn)領(lǐng)用,勾兌38度白酒8噸并直接出售,取得不含稅收入38萬元;(3)委托某個體工商戶(小規(guī)模納稅人)生產(chǎn)10噸糧食白酒,甲企業(yè)提供原材料成本35萬元,支付加工費(fèi)6.18萬元(含稅),收回后封存入庫,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票;(4)本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒200噸,每噸不含稅售價2850元,且每噸收取包裝箱押金226元,約定半年期限歸還;(5)酒廠將進(jìn)口的葡萄酒的80%用于生產(chǎn)高檔葡萄酒,當(dāng)月銷售高檔葡萄酒取得不含稅銷售額500萬元;(國家規(guī)定糧食白酒的成本利潤率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅稅率為50%,葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)根據(jù)以上資料計算:(1)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅;(2)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅◇(3甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加之和。老師,拜托了,好了沒,盡快

2022-12-21 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 18:57

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 (88+8)*1.5/(1-0.1)*0.1+6*13%+6.18/1.03*3%=16.96

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齊紅老師 解答 2022-12-21 18:58

當(dāng)期銷項稅額的計算是 38*13%+500*13%+200*0.285*13%=77.35

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齊紅老師 解答 2022-12-21 18:59

甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅 77.35-16.96=60.39

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:00

2)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅 38*20%+8*2000*0.5/10000+(35+6+10*2000*0.5/10000)/(1-0.2)*0.2+10*2000*0.5/10000+200*250/10000+500*10%=74.9

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:01

3甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加之和 (60.39+74.90)*(7%+3%)=13.529

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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 (88+8)*1.5/(1-0.1)*0.1+6*13%+6.18/1.03*3%=16.96
2022-12-21
同學(xué)你好 問題不完整
2022-12-21
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 (88+8)*1.5/(1-0.1)*0.1+6*13%+6.18/1.03*3%=16.96 當(dāng)期銷項稅額的計算是 38*13%+500*13%+200*0.285*13%=77.35 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅 77.35-16.96=60.39
2022-12-21
您好,這個是全部的嗎還
2023-03-14
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 (88+8)*1.5/(1-0.1)*0.1+6*13%+6.18/1.03*3%=16.96 當(dāng)期銷項稅額的計算是 38*13%+500*13%+200*0.285*13%=77.35 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅 77.35-16.96=60.39
2022-12-21
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