稅負不算低的哈。這個占比,沒有公布比例哈
老師,我們是建筑裝飾行業(yè)要與甲方簽訂合同,其中有一部分是人工費,由甲方指定勞務(wù)公司轉(zhuǎn)賬支付,我們需要支付勞務(wù)公司的,企業(yè)所得稅,個人所得稅,還有增值稅和附加稅,能給解釋一下我們企業(yè)要承擔(dān)多少的稅率嗎
老師我想問一下我們是建筑服務(wù)行業(yè)的,今年到目前為止我們的增值稅稅負率在3.9%。但是我們這個月到了很多進項打算在下月申報納稅的時候全部抵掉。這樣稅負率會下降到1.2%左右,這個有關(guān)系嗎
. 資料: 甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,有關(guān)條款如下:(1)租賃資產(chǎn):A建筑物。 (2)租賃期從2x18年1月1日起至2x27年12月31日止,共10年,續(xù)租期5年。 (3)租賃期內(nèi)租金50000元/年,甲公司于每年的年末支付。續(xù)租期間租金55000元/年。(4)甲公司的初始直接費用為20000元,其中,15000元是向A建筑物前任租戶支付的款項,5000元為向房地產(chǎn)中介支付的中介費。 (5)作為對甲公司的激勵,乙公司同意補償甲公司5000元的中介費。 (6)在租賃開始日,甲公司無法合理確定將來是否行使續(xù)租選擇權(quán),因此,將租賃期確定為10年。 (7)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,以增量借款利率6%作為租賃付款的折現(xiàn)率。 0假設(shè)不考慮稅費等其他因素的影響。(P/A,6%,10)=73601:(P/F,6%,10)=0.5584 要求:(1)計算甲公司上述租賃業(yè)務(wù)中使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價值; (2)編制甲公司有關(guān)上述租賃業(yè)務(wù)的會計分錄。
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進項)10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費用嗎
3應(yīng)該也不算低把 ,那是材料款什么的有占比嗎
沒有所謂的占比的哈,每個項目都不一樣