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出口公司 什么情況轉(zhuǎn)內(nèi)銷 什么情況轉(zhuǎn)免稅處理

2022-12-21 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 12:30

你好;? ?比如說 符合下列三種情況需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 2.外貿(mào)企業(yè)已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 3.外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè),在批準(zhǔn)變更退稅計算方法次月的增值稅納稅申報期內(nèi),可將原計入出口庫存賬的且未申報免退稅的出口貨物向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請《出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 以在線申報為例,打開電子稅務(wù)局--我要辦稅--證明開具--開具出口退(免)稅證明--出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開具。 ? ?根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法〉有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第五條第八項規(guī)定:“出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報沖減原申報

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 12:31

如果廠家開票是普票這種情況呢

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齊紅老師 解答 2022-12-21 12:33

你好;? 廠家開普票 ;? 要開專票給你去退稅勾選哦; 不然 不可以的? ?

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 12:34

我知道普票不行 我想說的如果廠家開了普票 或者專票名稱跟報關(guān)單不一樣這種情況。 我們怎么處理 是做免稅這筆嗎還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷

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齊紅老師 解答 2022-12-21 12:34

你好 ;? ?必須要一致哈 ;? ?不然你沒法申請退稅的; 轉(zhuǎn)內(nèi)銷? ?

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 12:35

轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅嗎 那已經(jīng)退稅勾選了 還是可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 12:35

那什么情況下可以轉(zhuǎn)免稅

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 12:42

那如果生產(chǎn)型企業(yè)廠家開普票是轉(zhuǎn)免稅處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 12:46

你好1; 內(nèi)銷你有 進(jìn)項稅可以抵扣的 ; 2.? ?是的; 你不符合退稅要求的; 可以申請轉(zhuǎn)內(nèi)銷 ;? ?3.? ?一般情況?生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),在退稅的情況下只有在不退稅不視同內(nèi)銷的情況下才是免稅

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 13:02

不是有票嗎。為什么不能轉(zhuǎn)免稅處理啊 只是名稱不一樣而已 那不能退稅 也應(yīng)該免稅吧

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齊紅老師 解答 2022-12-21 13:12

你好;? ? ?名稱不一樣;? 你先看你 開的什么業(yè)務(wù)的? ; 如果? 符合免稅的? ?可以申請免稅里面去的??

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 13:13

報關(guān)叉車 。。開票名稱電動叉車 那這個是免稅還是內(nèi)銷

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齊紅老師 解答 2022-12-21 13:27

你好;? ? ?叉車這個你要聯(lián)系稅務(wù)局問下;是否屬于免稅的產(chǎn)品哈? ?; 比如說??只要是已經(jīng)出口報關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額。倘若為免稅的產(chǎn)品,也不用做出口免稅申報,只要在增值稅納稅申報的時間填寫免稅銷售額,把對應(yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行?

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 13:36

那就是要問稅務(wù)局這個品名是轉(zhuǎn)免稅還是內(nèi)銷是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 13:38

你好 ;? ?是看你叉車是否是免稅產(chǎn)品 ; 如果是的話 ;? ?那么申請免稅即可 ; 如果是0退稅產(chǎn)品或者是沒有退稅的產(chǎn)品; 就得轉(zhuǎn)內(nèi)銷的? ?

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 13:39

去哪里看 但是之前報叉車時候是顯示可以按13個點(diǎn)退的

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 13:40

那就是說如果退稅那邊顯示13個點(diǎn)退稅就可以轉(zhuǎn)免稅是嗎 如果退稅顯示0那就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 13:42

問下稅務(wù)局 ;問下稅務(wù)局那邊; 因為對叉車這個不是很清楚? ; 要跟稅務(wù)局 確定下? ?

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快賬用戶8499 追問 2022-12-21 13:42

那我剛才那樣理解是正確嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 13:55

你好; 是的;? 你可以這樣理解? ?

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一、適用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況 因貿(mào)易政策、市場變化無法出口,如貿(mào)易壁壘、國際關(guān)系變化。 企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整,比如外貿(mào)企業(yè)受國際市場影響轉(zhuǎn)攻國內(nèi)市場。 出口貨物退運(yùn)后轉(zhuǎn)內(nèi)銷。 稅務(wù)政策要求,如出口貨物視同內(nèi)銷征稅、企業(yè)變更退(免)稅辦法。 一張進(jìn)項發(fā)票的貨物部分用于出口、部分用于內(nèi)銷。 二、賬務(wù)處理 沖減出口收入與增加內(nèi)銷收入 本年出口單證不齊視同內(nèi)銷征稅:借:主營業(yè)務(wù)收入?——?出口收入;貸:主營業(yè)務(wù)收入?——?內(nèi)銷收入、應(yīng)交稅金?——?增值稅?——?銷項稅額。 上年出口單證不齊視同內(nèi)銷征稅:計提銷項稅額(借?“以前年度損益調(diào)整”,貸?“應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅?(銷項稅額)”);沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(借?“以前年度損益調(diào)整?(紅字)”,貸?“應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅?(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)”);沖減免抵稅額(借?“應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅?(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)(紅字)”,貸?“應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅?(出口退稅)(紅字)”)。 沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:按單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差,做紅字分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字);貸:應(yīng)交稅金?——?增值稅?——?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(紅字)。
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