你好;? ?比如說 符合下列三種情況需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 2.外貿(mào)企業(yè)已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 3.外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè),在批準(zhǔn)變更退稅計算方法次月的增值稅納稅申報期內(nèi),可將原計入出口庫存賬的且未申報免退稅的出口貨物向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請《出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 以在線申報為例,打開電子稅務(wù)局--我要辦稅--證明開具--開具出口退(免)稅證明--出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開具。 ? ?根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法〉有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第五條第八項規(guī)定:“出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報沖減原申報
老師,自用商品的幾種賬務(wù)處理,能分不同情況列舉嘛?特別稅金的賬務(wù)處理不是很明白?什么情況下是視同銷售,什么情況下是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,什么什么下是不需用交稅和進(jìn)項轉(zhuǎn)出
請教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進(jìn)項轉(zhuǎn)入成本? 公司是國內(nèi)進(jìn)原料自己加工,銷售過濾產(chǎn)品,有出口,既沒有出口退稅也沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)進(jìn)成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
請教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進(jìn)項轉(zhuǎn)入成本? 公司是國內(nèi)進(jìn)原料自己加工,銷售過濾產(chǎn)品,有出口,既沒有出口退稅也沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)進(jìn)成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
請教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進(jìn)項轉(zhuǎn)入成本?
出口公司 什么情況轉(zhuǎn)內(nèi)銷 什么情況轉(zhuǎn)免稅處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
如果廠家開票是普票這種情況呢
你好;? 廠家開普票 ;? 要開專票給你去退稅勾選哦; 不然 不可以的? ?
我知道普票不行 我想說的如果廠家開了普票 或者專票名稱跟報關(guān)單不一樣這種情況。 我們怎么處理 是做免稅這筆嗎還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你好 ;? ?必須要一致哈 ;? ?不然你沒法申請退稅的; 轉(zhuǎn)內(nèi)銷? ?
轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅嗎 那已經(jīng)退稅勾選了 還是可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎
那什么情況下可以轉(zhuǎn)免稅
那如果生產(chǎn)型企業(yè)廠家開普票是轉(zhuǎn)免稅處理嗎
你好1; 內(nèi)銷你有 進(jìn)項稅可以抵扣的 ; 2.? ?是的; 你不符合退稅要求的; 可以申請轉(zhuǎn)內(nèi)銷 ;? ?3.? ?一般情況?生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),在退稅的情況下只有在不退稅不視同內(nèi)銷的情況下才是免稅
不是有票嗎。為什么不能轉(zhuǎn)免稅處理啊 只是名稱不一樣而已 那不能退稅 也應(yīng)該免稅吧
你好;? ? ?名稱不一樣;? 你先看你 開的什么業(yè)務(wù)的? ; 如果? 符合免稅的? ?可以申請免稅里面去的??
報關(guān)叉車 。。開票名稱電動叉車 那這個是免稅還是內(nèi)銷
你好;? ? ?叉車這個你要聯(lián)系稅務(wù)局問下;是否屬于免稅的產(chǎn)品哈? ?; 比如說??只要是已經(jīng)出口報關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額。倘若為免稅的產(chǎn)品,也不用做出口免稅申報,只要在增值稅納稅申報的時間填寫免稅銷售額,把對應(yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行?
那就是要問稅務(wù)局這個品名是轉(zhuǎn)免稅還是內(nèi)銷是嗎
你好 ;? ?是看你叉車是否是免稅產(chǎn)品 ; 如果是的話 ;? ?那么申請免稅即可 ; 如果是0退稅產(chǎn)品或者是沒有退稅的產(chǎn)品; 就得轉(zhuǎn)內(nèi)銷的? ?
去哪里看 但是之前報叉車時候是顯示可以按13個點(diǎn)退的
那就是說如果退稅那邊顯示13個點(diǎn)退稅就可以轉(zhuǎn)免稅是嗎 如果退稅顯示0那就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎
問下稅務(wù)局 ;問下稅務(wù)局那邊; 因為對叉車這個不是很清楚? ; 要跟稅務(wù)局 確定下? ?
那我剛才那樣理解是正確嗎
你好; 是的;? 你可以這樣理解? ?