對方的發(fā)貨單,你們單位的開捐贈正規(guī)票據(jù) 借固定資產(chǎn)2000,貸捐贈收入2000
資料:A公司2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)1日,向工行借入期限為3個月,年利率 7.2%的臨時周轉(zhuǎn)借款50000元存入銀行。利息費 用采用按月計提,季末支付方式。 (2)5日,接受B公司投入現(xiàn)款100000元,存入 銀行。 (3)6日,接受春蘭公司投入設(shè)備一臺,價值 200000元。 (4)10日,接受M工廠投入一項非專利技術(shù), 雙方確認價值20000元。 要求:1.編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。 2.填制相應(yīng)記賬憑證。 3.將所編制的會計分錄和填制的記賬憑證 拍照上傳至平臺。 寫筆記
收到B公司捐贈的凈化設(shè)備一臺,按市場價值確認為2000元,已投入使用,1原始憑證有哪些?2憑證類型?3會計分錄?
收到B公司捐贈的凈化設(shè)備一臺,按市場價值確認為2000元,已投入使用,1原始憑證有哪些?2憑證類型?3會計分錄?
華景公司2020年有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 5 (1)該公司一臺A設(shè)備,2017年12月購入,其原始價值為800 000元,預(yù)計使用5年,凈殘值率為4%,按年數(shù)總和法計算2020年折舊額,并編制會計分錄。 (2)2020年3月19日,該公司另一臺B設(shè)備因火災(zāi)燒毀。該設(shè)備原始價值為68000元,累計折舊21000元。清理現(xiàn)場時以現(xiàn)6 金支付清理費用500元,收到保險公司賠款30000元,殘料變賣收入800元存入銀行。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算并編制會計分錄。
3.公司接受乙公司捐贈的設(shè)備一臺,該設(shè)備乙公司的賬面原值為50萬元,已提折舊10萬元。捐贈設(shè)備未取得發(fā)票。經(jīng)確認同類型設(shè)備市場售價55方元,按照新舊程度估計的折舊為12萬元。5日收到捐贈設(shè)備,直接交付安裝:20目設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),以銀行存款支付專用發(fā)票所列的安裝費2萬元,增值稅1800元會計分錄和金額
老師好,用殘疾人的話需要在哪里去申報
上午好!老師,自己公司開發(fā)好的產(chǎn)品把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給b公司(備案),開發(fā)過程中的材料庫入研發(fā)費用嗎?開發(fā)后的試生產(chǎn)產(chǎn)品材料費用應(yīng)該怎樣入賬?謝謝
母公司是國外公司,子公司是國內(nèi)公司。子公司利潤分配給母公司時,不需要繳納稅金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣稅嗎?
老師,請教個問題 就是我們公司和對方簽署了個團建活動合同 就是公司先預(yù)付給對方70% 剩下的尾款等活動結(jié)束再支付 我們安排行政人員用手里的備用金來結(jié)尾款然后再進行報銷 這樣是否可行呢
3個人買社保,問客戶要不要報工資,客戶說ab報工資c不用,,結(jié)果b三翻四次說不買社保,又回頭買,搞得我工資踢了沒報回來(前7個月沒報),,剩a在報工資,b這個月不買社保,踢工資的時候發(fā)現(xiàn)沒得踢,我就和客戶說現(xiàn)在沒人報工資了,報法人好嗎?客戶說好。。結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)a是要報工資的[捂臉]話已經(jīng)說出去了
我的頭也是大了,給供應(yīng)商打款,要在金蝶智慧記系統(tǒng)、老會計自制E表、來貨單據(jù)、供應(yīng)商群發(fā)過來的對賬單,四合一對完,再把來貨單據(jù)、所開發(fā)票打印貼在一塊 財務(wù)再月中打款給供應(yīng)商。老師是這樣的流程不?戓者有更簡便的方法不?
建筑行業(yè)預(yù)繳 增值稅申報表出現(xiàn)負數(shù) 怎么申報
基本戶和一般戶之間可以互相轉(zhuǎn)賬嗎
老師,請問一下有沒有勞動合同的模板哇,主要有員工不愿意買保險,所以的簽個合同,謝謝