同學(xué)你好 需要寫的
老師,以前計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候是借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款,那我現(xiàn)在收到款了,沖減以前的壞賬準(zhǔn)備可以直接借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款(都填負(fù)數(shù))這樣可以嗎
計(jì)提時(shí)準(zhǔn)備的這個(gè)分錄借:資產(chǎn)減值損失 ,貸 :壞賬準(zhǔn)備 ,資產(chǎn)減值損失這個(gè)數(shù)在利潤表是負(fù)數(shù)還是正數(shù)?
20年審計(jì)時(shí)要求把公司一筆壞賬處理,分錄要求是借:壞賬準(zhǔn)備。貸利潤分配未分配利潤,但是到今年我接手看到一直沒做賬,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是就直接做借:壞賬準(zhǔn)備,貸利潤分配未分配利潤就可以,不需要用到以前年度損益去調(diào)整
計(jì)提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,這樣是不是就可以了,還需要寫利潤分配-未分配利潤嗎
計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失是損益類影響利潤表的,壞賬損失是資產(chǎn)類影響資產(chǎn)的,這都可以?不太明白
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
怎么寫?完整分錄是怎樣的
同學(xué)你好 你這個(gè)月要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
不轉(zhuǎn),就計(jì)提,然后結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失
那就不用寫利潤分配未分配利潤
咋結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失
1. 資產(chǎn)減值損失應(yīng)在期末轉(zhuǎn)入本年利潤的賬戶。 2. 資產(chǎn)減值損失是屬于損益類帳戶,損益類帳戶期末是要結(jié)平的,所以要轉(zhuǎn)入本年利潤 然后再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
具體怎么做分錄
同學(xué)你好 借本年利潤 貸資產(chǎn)減值損失 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤