你好; 你到底是銷售方還是什么情況 ;? ? 才好判斷? ? ?
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師,我想咨詢一下,一般納稅人向別的單位銷售購物卡,應(yīng)該怎樣開票,怎么確認(rèn)收入? 有個客戶向我們采購了200張購物卡,每張500元,合計10萬元,我們開票沒有開“購物卡”,而是開的貨物,選了兩三種貨物,湊齊500元,再數(shù)量那里填的200份,一共開了10萬元票,這樣操作對嗎
某公司為一般納稅人,19年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 1、銷售給甲公司A產(chǎn)品200件,每件不含稅銷售額為700元,開具增值稅專用發(fā)票,列明價款140000元。另外,收取包裝費7020元。 2、向小規(guī)模納稅人銷售A產(chǎn)品20件,每件含稅價格791元,開具普通發(fā)票,金額15820元 3、銷售B產(chǎn)品一批,每件不含稅售價30元,共計2000件,由于購買方購買數(shù)量多,按8.5折優(yōu)惠價格成交,同時,開出10日內(nèi)付款2%的銷售折扣,購買方如期付款。 4、本月采用以舊換新方式促銷,銷售C產(chǎn)品300臺,每臺舊 C產(chǎn)品作價226元,按照出廠價扣除舊貨收購價,實際取得銷售收入565000元 5、本月共收取包裝物押金1000元,同時沒收本月到期未退 31 還的包裝物押金904元, 6、將自產(chǎn)的新產(chǎn)品E300套作為福利發(fā)放給職工,該新產(chǎn)品沒有市場售價,已知成本500元/套
我們是購買方,銷售方,出庫單開200*3=600元,實際收到的發(fā)票又是500元,每個折扣了0.5元,200*2.5=500元,這種怎么做帳呢
請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項是52100元,我該怎么開票呀,這么點又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業(yè)外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進項稅,貸銀行存款52100,貸營業(yè)外收入6.4元,這樣做賬正確嗎
項目上發(fā)生的宿舍辦公室衛(wèi)生間改造費用 開的工程服務(wù)發(fā)票,之前采購的時候說是彩鋼板房 發(fā)票開的這個,應(yīng)該也沒錯吧、那應(yīng)該計入什么科目呢
老師上繳利潤,從哪個科目查,怎么查,包括哪些?
預(yù)付卡業(yè)務(wù)中,特約商戶為什么只能給支付機構(gòu)開具普票?而不能開具專票?
老師上繳利潤,從哪個科目查,怎么查,包括哪些?
老師,超過30人需要交殘保金,老師,這個人數(shù)是個稅上的12個月的員工人數(shù)/12個月,算平均人數(shù)來計算吧
老師,這個手工賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,在快賬軟件中不用在增加憑證做這個憑證,直接結(jié)轉(zhuǎn)就得了一個手工結(jié)轉(zhuǎn)這個憑證。
老師更換新的軟件,建立新的賬套,遷移原來數(shù)據(jù),遷移過來的新數(shù)據(jù)怎么檢查是否正確
老師,固定資產(chǎn)也可以對沖嗎?我公司還有無形資產(chǎn)
我想問,固定資產(chǎn)小于500萬可以一次性入費用抵扣嗎? 是不是稅法上可以? 所以是這個意思嗎: 會計需要一個月一個月做賬?分5年做完? 但是 申報企業(yè)所得稅的時候,直接把固定資產(chǎn)整個入費用就行?
個體戶經(jīng)營所得經(jīng)營者采集信息入職時間寫什么時候
我們是購買方
對方,銷售方,出庫單開200*3=600元,發(fā)票是后期開回,實際收到的發(fā)票又是500元,每個折扣了0.5元,200*2.5=500元,這種怎么做帳呢
你好 ;? ?那你們付款是 付500 還是600給對方? ?
按發(fā)票付500
你好; 那你 到時? 按500來做購進;? 借庫存商品? 500 貸應(yīng)付賬款或者? ?銀行存款500? ??
出庫單回來我們按600入庫的,發(fā)票要很久才開回來,這種情況怎么調(diào)整
你好 ;? ?按500來處理 ; 調(diào)整100下來哈? ?
借:庫存600 貸:暫估應(yīng)付:600 收到發(fā)票后,,借:暫估:600 貸應(yīng)付500,營業(yè)外收入100 這樣可以嗎
你好 ; 不用營業(yè)外收入哈; 你總共才付款500的哇 ;? ? ? ? 借庫存商品 -100 貸? ? 應(yīng)付賬款-暫估 -100? ;? 借應(yīng)付賬款 -暫估 500 貸 應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商 500? ; 借? ??應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商 500? ;貸銀行存款500? ??
但是一開始進銷存系統(tǒng)是按600入庫的,那邊沒有調(diào),商品成本始終是600呀
你好;? 去紅沖哈 ; 自己 重新 處理下入庫? ?
我們這種情況比較多,如果每一個都過后再去調(diào)進銷存,難度較大
你好 ;? ? 那你? 就最好是? 提前確定好入賬的金額; 就得保證正確; 不然你只能這樣調(diào)整的??