固定資產(chǎn)入賬成本=65 計提折舊金額=65*5/15/12*9=16.25 則該設(shè)備的報廢凈損失為65-16.25-2-3
甲公司為增值稅一般納稅人,在2019年10月11日購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票 上注明價款60萬元,增值稅稅額7.8萬元,支付運雜費2萬元,途中保險費5萬元。甲公 司估計該設(shè)備使用年限為4年,預(yù)計凈殘值為零。甲公司固定資產(chǎn)折舊方法采用年數(shù)總和法。 由于操作不當(dāng),該設(shè)備于當(dāng)年年末報廢,經(jīng)過核查有關(guān)人員賠償2萬元,收回變價收入1 萬元,則該設(shè)備的報廢凈損失為( )萬元。 A.36 B.59.5 C.36.9 D.45.5
請教一下這題的會計分錄 A公司為增值稅一般納稅人,2×20年3月初從B公司購入設(shè)備一臺,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。實際支付買價300萬元,增值稅為39萬元,支付運雜費10萬元(假定不考慮增值稅),途中保險費29萬元。該設(shè)備預(yù)計可使用4年,采用年數(shù)總和法按年計提折舊,預(yù)計無殘值。2×20年年末,由于市場需求變動,A公司董事會決議于2×21年6月末以200萬元的價格將該設(shè)備出售給甲公司,并已在2×20年年末與其簽訂了不可撤銷的協(xié)議。假定交易過程中不發(fā)生相關(guān)稅費,下列關(guān)于A公司2×20年賬務(wù)處理的表述中,不正確的是( )。 A.計提折舊101.7萬元 B.計提減值準(zhǔn)備37.3萬元 C.確認(rèn)資產(chǎn)處置損益37.3萬元 D.該設(shè)備在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為200萬元
3.甲公司為增值稅一般納稅人,該公司20×8年5月10日購入需安裝設(shè)備一臺,價款為500萬元,增值稅65萬元。為購買該設(shè)備發(fā)生運輸途中保險費20萬元。設(shè)備安裝過程中,領(lǐng)用材料50萬元,相關(guān)增值稅進(jìn)項稅額為6.5萬元;支付安裝工人工資12萬元。該設(shè)備于20×9年3月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司對該設(shè)備采用4年期年數(shù)總和法計提折舊,預(yù)計凈殘值為零。20×9年該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為( )萬元。 A.196.05 B.194 C.174.6 D.122.53
大華公司3月初向A公司購人設(shè)備一臺,實際支付買價60萬元,增值稅稅額7.8萬元,支付運雜費1萬元,途中保險費4萬元。該設(shè)備預(yù)計可使用4年,無殘值。該企業(yè)因定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提,由于操作不當(dāng),該設(shè)備于年末報廢,責(zé)成有關(guān)人員賠償3萬元,收同變價收人2萬元,則該設(shè)備的投廢凈損失()A.36萬元B.40.5萬元C.39萬元D.42.5萬元
大華公司三月初向a公司購入設(shè)備一臺,實際支付買價60萬元,增值稅稅額7.8萬元,支付運雜費1萬元,途中保險費4萬元,該設(shè)備預(yù)計可使用四年,無殘值該企業(yè)固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提由于操作不當(dāng)該設(shè)備于年末報廢責(zé)成有關(guān)人員賠償三萬元收回該企業(yè)固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提由于操作不當(dāng)該設(shè)備于年末報廢責(zé)成有關(guān)人員賠償三萬元收回變價收入兩萬元則該設(shè)備的該企業(yè)固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提,由于操作不當(dāng),該設(shè)備于年末報廢,責(zé)成有關(guān)人員賠償3萬元,收回變價收入2萬元,則該設(shè)備的報廢凈損失為多少
遞延所得稅負(fù)債,未來實際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專票勾選抵扣進(jìn)項是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送