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老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
銀行日記賬和銀行對賬單怎么區(qū)分呢,我不知道這兩個哪個是企業(yè)做的帳,哪個是銀行做的帳
老師,之前的會計做帳時,有筆銀行結(jié)息的分錄她是這樣做的:借:銀行存款,財務(wù)費用(紅字);我不明白她為什么都要做在借方,老師可以給我解釋一下嗎?
銀行帳對不上怎么辦,之前是代理記賬公司做的帳,他們賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,我這個月剛接過來,怎么處理?
公司向另一個公司借款時會計分錄怎么做?是不是總帳科目借方:其他應(yīng)收款。明細(xì)科目是借款方單位,貸方是銀行存款,明細(xì)科目是放款公司銀行?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
你好, 借:應(yīng)付票據(jù) 80000 貸:短期借款 80000 借:應(yīng)付賬款 900 貸:銀行存款 900?? ? ? ? ? ? ? ? 借:銀行存款 93600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000?? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 13600? 借:現(xiàn)金? 5000 貸:銀行存款 5000? ? ? 借:應(yīng)付賬款 7800 貸:銀行存款 7800
企業(yè)余額 778584元? ?銀行余額?743784元 用企業(yè)余額 778584元 %2B? 170000-9800元=785784元? 銀行余額?743784元??%2B100000 %2B20000-78000=785784元
銀行存款調(diào)節(jié)表 我還是沒有看懂
可以把具體金額發(fā)給我嗎
就像那個表格一樣
這個樣子
你好同學(xué),企業(yè)銀行的余額加減的部分{? 170000-9800}可以看企業(yè)明細(xì)賬,同理銀行看{100000 %2B20000-78000}對賬單部分。
老師空格里的數(shù)字是多少
您也沒說清楚啊
您能說清楚一點嗎
170000-9800? 就是左邊的加與減 100000 %2B20000-78000就是右邊的加與減。
老師 那個B是什么意思
還是不太明白您的意思
你好同學(xué),指的是哪個B?
您就直接說 空格里該填什么數(shù)字吧
這樣我也清楚一些
請問可以嗎
老師在嗎
左邊企業(yè)銀行余額 778584元 加項? 170000 減項 9800元 調(diào)節(jié)后企業(yè)存款余額785784元? 右邊銀行余額 743784元 加項100000? 加項20000 減項78000 調(diào)節(jié)后銀行存款余額785784元