同學(xué)您好,開借款利息或資金使用費(fèi)
你好,我單位借款給其他單位,期限是6個(gè)月,現(xiàn)在收到對(duì)方的利息,但是我們還沒開具利息發(fā)票給對(duì)方,怎樣做賬務(wù)處理?
我方是總包單位施工方,甲方要求我單位代收代付第三方的遷改款,甲方對(duì)我單位形成驗(yàn)工計(jì)價(jià),我方開具發(fā)票給甲方,款項(xiàng)撥付給我項(xiàng)目,然后第三方遷改單位給我方開具發(fā)票,請(qǐng)問我項(xiàng)目怎么做賬務(wù)處理?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷,但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷,就沒有報(bào)銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
麻煩問下老師,就是我單位借款給其他單位,后收到利息款,如何入賬,
麻煩問下老師因借款給其他單位,然后收到對(duì)方單位利息,現(xiàn)在要給對(duì)方單位開票,請(qǐng)問開票項(xiàng)目是什么
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,資本公積可以直接用來投資別的公司嗎?
您好,老師,這道題為什么是減少300呢?該用什么思路做這一類題。
事情是:老師救急,幫幫我,腦袋轉(zhuǎn)不過來了 付款銀行回單是100元,對(duì)方退回十元,實(shí)際付了90元對(duì)吧? 然后我記賬時(shí)候把退回的十元看成了付款回單,所以貸方銀行我記了110 請(qǐng)問,我現(xiàn)在調(diào)賬,直接把貸銀行改成90后,請(qǐng)問借方還用加十元不?是不是得加?轉(zhuǎn)不過來了,反正貸方多記了20對(duì)不?如果借方不調(diào)整的話,我貸方應(yīng)該減去20,而不是減去10對(duì)吧?
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個(gè)股東,原來的2股東章程10萬(wàn)由一個(gè)股東全部打進(jìn)來做進(jìn)實(shí)收資本,現(xiàn)在新的2個(gè)股東分別注資10多萬(wàn),我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒有分紅沒有個(gè)人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來,怎么做賬務(wù)處理
稅率是幾個(gè)點(diǎn),項(xiàng)目不是金融服務(wù)貸款服務(wù)嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,稅率是幾個(gè)點(diǎn)呢,我公司是小規(guī)模納稅人多少額度內(nèi)減免呢?
同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的普票免增值稅了的,專票3% 只要不累計(jì)12個(gè)月超500萬(wàn)就行了
老師說的500萬(wàn)這個(gè)也針對(duì)小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
這個(gè)政策只針對(duì)今年嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的