你好 這個屬于出口的
老師您好,請問大陸公司銷售貨物給臺灣公司是屬于內(nèi)銷還是出口?
公司主要做內(nèi)銷,也有一些小部分的出口到臺灣,請問辦理出口退稅的意義大不大?還是走增值稅抵扣比較好?
請問老師,公司在大健云倉平臺采購和銷售貨物,還是屬于國內(nèi)采購出口貨物嗎?
您好,公司屬于生產(chǎn)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有出口,出口貨物需要開票嗎?是先按普通內(nèi)銷申報(bào)納稅后面再申請出口退稅嗎?
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,我們客戶是臺灣的,我們公司是大陸的,臺灣客戶下訂單并付款給我們公司,我們幫客戶把貨物直接報(bào)關(guān)出口到客戶的柬埔寨公司,那我開出口免稅發(fā)票是應(yīng)該開給臺灣公司嗎
你好 開給臺灣那邊的 最好你給臺灣 讓他自己出口
臺灣客戶不愿意,讓我們幫忙直接出口去柬埔寨
你好,問下你稅務(wù)局那邊的,主要是影響你出口退稅
我們適用免抵退,出口這部分產(chǎn)品是無法退稅的,只是出口免稅
主要是能給你們免吧,因?yàn)槟愕膱?bào)關(guān)單和你的發(fā)票不一致。
好的,謝謝老師的解答
不用客氣,工作愉快。