同學你好 先全部沖完了整張發(fā)票然后再紅沖
老師,請問一般納稅人以前月份開的專用發(fā)票30萬,工程只有15萬,購買方要我們紅沖了原來30萬的發(fā)票,只開15萬的,之前的發(fā)票他沒有認證,但是他說已經(jīng)做賬了,不給回原來的開發(fā)票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
老師工程款發(fā)票開出200萬,是分100萬,50萬;50萬;開票 的?,F(xiàn)在是為了這個月多繳納增值稅而開的;但是我這幾張發(fā)票到時候真真可以拿工程款了還是要重新開過的,是要沖紅的,看拿多少錢到時候沖紅一張,那現(xiàn)在做憑證是一張發(fā)票做一個憑證好呢還是三發(fā)做一起好?
老師,7月份開了一個工程發(fā)票,63萬,現(xiàn)在業(yè)主要只給15萬,要求發(fā)票也開15. 7月份我成本已經(jīng)入賬了結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在63萬要沖紅,我是現(xiàn)在沖紅還是等63萬一次次開完了再沖紅?。烤褪?3萬要分幾次開票拿款了,
本月5月開了負數(shù)發(fā)票(工程服務(wù)發(fā)票)也就是實際結(jié)算金額比去年2022年開票金額要少11萬,所以就在今年5月份開了紅沖發(fā)票11萬,同時沖減成本(收到紅沖成本發(fā)票10萬)2022年的匯算清繳的截止時間是2023.5.30號,我在2023.5.10號已經(jīng)做了匯算清繳,也提交了申報,就是還有要補交的稅款還沒有扣款,那我想問 下關(guān)于紅沖的收入以及紅沖的成本應(yīng)該如何做賬?
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進項發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
同學你好然后再開藍字發(fā)票
老師63萬的工程款現(xiàn)在要分幾個月拿了,這個月開了15萬,下次不知道什么時候再拿這個7月份開的,63萬的,我就是不知道7月份開的63萬是這個月要不要沖紅63萬?
同學你好 那你就按完工比例來開哦
老師我們是沒有按完工筆來做收入的,我們是以開票做收入的,開票做成本的,現(xiàn)在要怎么辦?
同學你好 那就先不做收入 按照收到的錢做收入
我說的是這張發(fā)票什么時候沖紅63萬,
你可以直接紅沖的