你好 1、借:生產(chǎn)成本350 制造費用70 管理費用50 下收費員30 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資500 2、借:應(yīng)付職工薪酬-工資500 貸:銀行存款479 其他應(yīng)收款6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅15 3、借:生產(chǎn)成本100*600*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬100*600*1.13 借:應(yīng)付職工薪酬100*600*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入100*600 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)600*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本600*400 貸:庫存商品600*400 4、借:管理費用12000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000 借:應(yīng)付職工薪酬12000 貸:銀行存款12000
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎