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41.(20.0分)甲公司為增值稅一般納稅人,以提供裝修服務為主營業(yè)務,適用增值稅稅率為9%。2019年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款為300萬元,增值稅稅額為27萬元,裝修費用每月末按完工進度支付。預計合同總成本為200萬元。該業(yè)務由甲公司獨立完成,該裝修服務構成單項履約義務,并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務,履約進度按照實際測量的完工進度確定。甲公司發(fā)生相關的經(jīng)濟業(yè)務如下:(20分)(1)2019年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量,確定該項勞務的完工進度為25%。乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款,款項以銀行存款付迄。截止2019年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本50萬元(均為裝修人員薪酬)。(2)2020年1月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量,確定該項勞務的完工進度為70%,乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款,款項以銀行存款付論。1月份實際發(fā)生勞務成本90萬元(均為裝修人員薪酬)。要求:(1)寫出2019年12月實際發(fā)生勞務成本時的會計分錄。16(2)寫出2019年12月31日確認勞務收入并結轉(zhuǎn)勞務成本的會計分

2022-12-20 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-20 08:59

同學你好 問題不完整哦

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2022-12-20
同學你好 你的問題是什么
2022-12-20
(一)、( 1)實際發(fā)生勞務成本 100000元 :借:合同履約成本     100000 貨:應付職工薪酬      100000( 2 ) 2 × 19 年 12 月 31 日確認勞務收入并結轉(zhuǎn)勞務成本:2 × 19 年 12 月 31 日確認的勞務收入 =500000 × 25%-0=125000 (元)借:銀行存款   136250 貸:主營業(yè)務收入     125000   應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 11250借:主營業(yè)務成本    100000 貸:合同履約成本     100000(二)、( 1)實際發(fā)生勞務成本 180000元:借:合同履約成本     180000 貸:應付職工薪酬     180000( 2) 2× 20年 1月 31日確認勞務收入并結轉(zhuǎn)勞務成本:2 × 20 年 1 月 31 日確認的勞務收入 =500000 × 70%-125000=225000 (元)借:銀行存款     245250 貸:主營業(yè)務收入     225000   應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)   20250借:主營業(yè)務成本    180000 貸:合同履約成本    180000
2022-12-20
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-12-10
同學你好 (一)、( 1)實際發(fā)生勞務成本 100000元 :借:合同履約成本     100000 貨:應付職工薪酬      100000( 2 ) 2 × 19 年 12 月 31 日確認勞務收入并結轉(zhuǎn)勞務成本:2 × 19 年 12 月 31 日確認的勞務收入 =500000 × 25%-0=125000 (元)借:銀行存款   136250 貸:主營業(yè)務收入     125000   應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 11250借:主營業(yè)務成本    100000 貸:合同履約成本     100000(二)、( 1)實際發(fā)生勞務成本 180000元:借:合同履約成本     180000 貸:應付職工薪酬     180000( 2) 2× 20年 1月 31日確認勞務收入并結轉(zhuǎn)勞務成本:2 × 20 年 1 月 31 日確認的勞務收入 =500000 × 70%-125000=225000 (元)借:銀行存款     245250 貸:主營業(yè)務收入     225000   應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)   20250借:主營業(yè)務成本    180000 貸:合同履約成本    180000
2022-12-20
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