借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目???,借:銀行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務處理是不是對的,然后還應該補計一比支出嗎?還是怎么處理
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發(fā)的項目,然后從另外一個公司請了技術服務咨詢,對方說開票開研發(fā)和技術服務費,款項我支付給了對方,未收票,是計入借預付賬款還是應付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費用-費用化支出,貸:應付或預付?還是直接結轉成本
老師,我公司是國企,政府委托我公司對外招標,請第三方編制項目可研報告,我公司收到財政??顣r 借:銀行存款,貸:專項應付款-**項目,請問編制工作完成后,付款到第三方的時候應計哪個科目
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補助款,要求我公司開9個點的專票,然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應收賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費-銷項稅額 收到補助款 借銀行存款貸應收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結轉成本啊?
電子稅務局發(fā)票如何標記?
老師你好,小規(guī)模可以開專票嗎
企業(yè)登記類型是:農民專業(yè)合作經濟組織,這個還需要報企業(yè)所得稅嗎?
關于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關條文嗎?
對賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個體戶開的自產農產品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預提費用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應該怎么做賬?
老師,我們有名一員工。現(xiàn)已離職了。但是我們上月補發(fā)了24年8月份的工資,補發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報個稅的時候怎么辦?
老師,工商年報中報關信息的經營現(xiàn)金凈流量和年初所有者權益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
直接沖減就可以了嗎,謝謝老師
是的,直接沖減就可以了