你好;? ? 借待處理財產(chǎn)損益? 貸原材料 ; 進項稅轉(zhuǎn)出? ;? 借管理費用 貸 待處理財產(chǎn)損益? ?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。月末,在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)本月購進的一批原材料盤虧28000元(不含稅),查明原因后發(fā)現(xiàn)是倉管員小李失職、管理不善造成的被盜、丟失,報經(jīng)批準(zhǔn),由小李賠償5000元、保險公司賠償20000元,其余部分為凈損失。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄
公司倉庫管理人員因管理不善,一批產(chǎn)品被盜,其賬面價值300000元,其中所耗用的原材料成本為200000,對應(yīng)進項稅額為26000元。會計分錄怎么寫呀老師
甲公司為高檔化妝品生產(chǎn)銷售公司,為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。2X21年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(4)11月28日,因管理不善丟失一批外購原材料(非應(yīng)稅消費品)。該批原材料為8月25日購入,適用的增值稅稅率為13%,已知該批原材料的實際成本為20000元。按照公司的規(guī)定,倉庫保管人員應(yīng)賠償9000元,凈損失部分公司自行承擔(dān)。(4)根據(jù)資料分別編制甲公司丟失原材料批準(zhǔn)前和批準(zhǔn)后的會計分錄。
東方公司于2019年12月16日收到天華公司投入的生產(chǎn)用材料一批,該批材料的成本為100000元,雙方商定以該批材料的成本作為投資價值,其中增值稅稅率為13%。會計分錄怎么做
東方公司適用的增值稅稅率為13%,6月由于管理不善倉庫丟失,以產(chǎn)品一批生產(chǎn)成本是10000元,其成本中耗用原材料比重為60%.編制會計分錄
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少