您好,是這樣的 借 原材料 100000 應交稅費 13000 貸 實收資本 113000
華夏公司以一批甲材料作為投資取得A公司100萬股 普通股,每股1元,雙方協(xié)議約定該批甲材料的價值為 400萬元(假定是公允價值) 。A公司是增值稅一般納 稅人,A公司收到甲材料和增值稅發(fā)票 (進項稅額為 64萬元)。該批材料在A公司的入賬價值是(
公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,材料采用實際成本進行日常核算。該公司2019年6月30日“應交稅費—應交增值稅”科目借方余額為4萬,該借方余額均可用下月的銷項稅額抵扣。7月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟業(yè)務:(1)購買原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60萬元,增值稅額為7.8萬元,公司已開出承兌的商業(yè)匯票。該原材料已驗收入庫。(2)用原材料對外投資,雙方協(xié)議按成本作價。該批原材料的成本和計稅價格均為41萬元,應交納的增值稅額為5.33萬元。(3)銷售產(chǎn)品一批,銷售價格為20萬元(不含增值稅額),實際成本為16萬元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。(4)在建工程領用原材料一批,該批原材料實際成本為30萬元,應由該批原材料負擔的增值稅額為3.9萬元。(5)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實際成本為10萬元,增值
某公司采用計劃成本計價對材料進行核算,4月初原材料余額為55000元,材料成本差異余額200元(借方),本月購入原材料計劃成本為120000元,材料成本差異1450元(貸方),接受投入原材料一批,雙方協(xié)商作價80000元,該批材料的計劃成本為80200元;收回上月委托加工的材料一批,計劃成本為50000元,實際成本為48800元,本月生產(chǎn)發(fā)出材料的計劃成本為260000元,車間管理耗用材料8000元,廠部管理耗用材料15000。用月初材料成本差異率計算,然后收到時的分錄怎么寫?
俊麗公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按計劃成本進行核算。該公司2019年8月發(fā)生如下有關原材料的部分經(jīng)濟業(yè)務。寫出相應的會計分錄。(1)購入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅稅額26000元,其價稅款已通過銀行支付;材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為196000元。(2)接受佳瑞公司投資轉(zhuǎn)入的丁材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款600000元,增值稅稅額78000元,雙方確認的資本份額為702000元,材料已驗收入庫;該批材料的計劃成本為612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生產(chǎn)的實際成本為120000元,材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為115000元。
俊麗公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按計劃成本進行核算。該公司2019年8月發(fā)生如下有關原材料的部分經(jīng)濟業(yè)務。寫出相應的會計分錄。(1)購入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅稅額26000元,其價稅款已通過銀行支付;材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為196000元。(2)接受佳瑞公司投資轉(zhuǎn)入的丁材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款600000元,增值稅稅額78000元,雙方確認的資本份額為702000元,材料已驗收入庫;該批材料的計劃成本為612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生產(chǎn)的實際成本為120000元,材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為115000元。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對