你好,具體是什么原因給予免收呢??

老師,麻煩問一下,教育培訓(xùn)學(xué)校機(jī)構(gòu)發(fā)生學(xué)費(fèi)退費(fèi),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
老師,都是老板名下公司,一個(gè)是養(yǎng)老機(jī)構(gòu),一個(gè)是培訓(xùn)護(hù)理員的培訓(xùn)學(xué)校。兩個(gè)公司每天關(guān)聯(lián),獨(dú)立運(yùn)營。給培訓(xùn)學(xué)校交的學(xué)費(fèi)錢現(xiàn)在交到養(yǎng)老賬戶了,現(xiàn)在養(yǎng)老賬戶的學(xué)費(fèi)錢怎么給學(xué)校合規(guī)?帳務(wù)怎么做?
培訓(xùn)學(xué)校收到別的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入的鏈工寶費(fèi)用,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
駕培學(xué)校免收學(xué)員培訓(xùn)費(fèi),賬務(wù)上怎么處理
老師,駕培學(xué)校免收個(gè)別學(xué)員培訓(xùn)費(fèi),賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


應(yīng)該是關(guān)系戶
你好 借:營業(yè)外支出??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
這樣處理有沒有什么相關(guān)政策支持
為什么做營業(yè)外支出
你好,沒有相關(guān)政策對這一塊作出具體規(guī)定 因?yàn)槭桥c生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出,所以計(jì)入?營業(yè)外支出
那可不可以不做收入直接結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好,沒有不做收入?yún)s結(jié)轉(zhuǎn)成本的做法?
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
可以把它作為公司的費(fèi)用嗎,不做營業(yè)外支出
你好,這個(gè)不屬于公司的費(fèi)用?