借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售。

培訓(xùn)學(xué)校給培訓(xùn)師開的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
駕培學(xué)校免收學(xué)員培訓(xùn)費(fèi),賬務(wù)上怎么處理
老師,駕培學(xué)校免收個(gè)別學(xué)員培訓(xùn)費(fèi),賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
駕校把車租給教練,1個(gè)學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)3460,駕校只收1500,返給教練1960,駕校賬務(wù)怎么處理?
老師,我們是駕駛員培訓(xùn)學(xué)校,然后又有一個(gè)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。技能培訓(xùn)學(xué)校招收到的學(xué)員委托給駕校培訓(xùn),因?yàn)橹挥旭{校才有駕培平臺(tái)系統(tǒng)才能培訓(xùn)學(xué)員?,F(xiàn)在稅局來查賬,說我們招收的學(xué)員入培訓(xùn)學(xué)校的賬的這部分應(yīng)該算是駕校的收入才對(duì)。他們這樣說合理嗎?我們有什么反駁的理由嗎
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問老師,買材料30塊錢,對(duì)方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


有沒有相關(guān)的政策說明這個(gè)應(yīng)該是作為收入
可以不計(jì)收入只記成本嗎
法規(guī)依據(jù):《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)) 第十四條 下列情形視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): (一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 不可以
銷售費(fèi)用的二級(jí)科目設(shè)為什么呢
你好 可以寫贈(zèng)送的