您好!問題比較長,稍等
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
專家您好,想咨詢以下問題: 因為我剛接手現(xiàn)有的公司賬務(wù)不久經(jīng)驗不多,在我接手之前,帳務(wù)處理有些地方不太規(guī)范、交接工作又不太詳細。 所以,關(guān)于公司的實際帳務(wù)問題(目前是主營進口水產(chǎn)品的業(yè)務(wù)),懇請您幫分析并指引下。 近日嘗試在電子稅局上申請留抵退稅,所屬的稅務(wù)所就提出了下列幾個疑問(請見附圖一); 我想請教的問題(請見附圖二),懇請指點迷津。盼復(fù)。謝謝!
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
第一個問題,第一個是你們的產(chǎn)品性質(zhì)涉及到了高風(fēng)險和好敏感 主要還是你們的進銷項差額長期過大,你們是水產(chǎn)品,不可能這么久都沒銷售掉,時間太長會變質(zhì) 第二個問題,其實稅務(wù)機關(guān)就是在懷疑你們在偷逃稅款,長期零申報甚至有這么多留抵,一般說明你們是虧損的,這么久以來都虧損,那正常情況下為什么不申請注銷呢?所以很可能你們是在隱瞞收入 賬務(wù)上你們應(yīng)該是沒啥問題的,現(xiàn)在主要是稅務(wù)上你們存在隱瞞收入的風(fēng)險
第三個問題關(guān)聯(lián)交易,說的應(yīng)該是你們頻繁和股東產(chǎn)生交易,并且結(jié)合前面兩個問題來看,很可能你們和股東的關(guān)聯(lián)交易是不公允的,所以才會使得進項大于銷項
稅務(wù)機關(guān)是通過開票大數(shù)據(jù)查到的
法人變更一般是公司經(jīng)營發(fā)生了困難才會變更,當(dāng)然如果你們這個屬于正常情況變更的話,你們這個說明就可以了 銀行賬戶變更涉嫌洗錢,所以你們才不斷變更銀行賬戶,當(dāng)然這也不是絕對的,只是有這個嫌疑
您好!你們這幾個問題,其實根本原因就是你們進項不匹配,所以才會有其他幾個問題
謝謝老師。您提到“第三個問題關(guān)聯(lián)交易,說的應(yīng)該是你們頻繁和股東產(chǎn)生交易,稅務(wù)機關(guān)是通過開票大數(shù)據(jù)查到的”。。。。。但是我們沒有開過發(fā)票給同一股東的其他公司哦,銀行收支也沒有這些交易記錄呢。請問怎么會有“開票大數(shù)據(jù)的記錄”可以查呢?
您好!稅務(wù)機關(guān)那里可以看到整個業(yè)務(wù)鏈條上的開票記錄的,也就是說你們的上游供應(yīng)商或者下游客戶中有直接和你們股東產(chǎn)生頻繁交易的情況,所以不一定說的就是你們自己和你們股東直接發(fā)生了交易,稅務(wù)局金四系統(tǒng)是大數(shù)據(jù),上下游都能看到的
我們的上游供應(yīng)商或者下游客戶中有直接和我們股東產(chǎn)生頻繁交易的情況,應(yīng)該其中沒有我們公司參與的哦(銀行收支都沒任何記錄),那怎么會涉及到我們公司的“關(guān)聯(lián)方交易風(fēng)險”?
最多也就是他們互相之間的關(guān)聯(lián)交易,我們公司沒參與呢,怎么會涉及有風(fēng)險?懇請指引
3. 關(guān)于第一和第二點問題,在賬務(wù)處理上,目前我需要補充做些什么后續(xù)的調(diào)整工作,才能更客觀地修正現(xiàn)有存在的問題? 4. 關(guān)于第一和第二點問題,除了這次現(xiàn)有的情況,以后我們進口商品,對于類似這種增值稅的進項稅和銷項稅的賬務(wù)處理,應(yīng)該怎樣規(guī)范操作?
您好!賬務(wù)上照常處理,確認進項銷項就行,這里并不能看出你們賬務(wù)上有什么問題 你們的股東和你們的上游是關(guān)聯(lián)關(guān)系,那就有可能構(gòu)成你們?nèi)蕉际顷P(guān)聯(lián)方
上游供應(yīng)商,是境外的獨立公司,和我們公司沒任何控股關(guān)系哦;下游客戶,是個體戶的客戶。這種情況下的交易,上下游與股東的其他公司的交易,我們公司是沒參與的哦(銀行收支都沒任何記錄),最多也就是他們互相之間的交易,那就不涉及到我們公司的“關(guān)聯(lián)方交易風(fēng)險”了吧,我這樣理解對嗎?
您好!你們客戶都是個體戶嗎?供應(yīng)商只有境外的嗎?如果是這個情況,那就不是關(guān)聯(lián)交易