那你這個設(shè)備可以一次性稅前扣除,納稅調(diào)減,18.26萬 需要繳納的所得稅=(1000-18.26)*25%=245.44 借:所得稅費用,245.44,貸:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅,245.44
1.某企業(yè)2021年度會計利潤500萬元,當(dāng)年向民政部該企業(yè)2020年12月新購一臺固定資產(chǎn),賬面原值800萬元,無在2022,無殘俏、臺固定資文萬元。無殘值。會計標(biāo)準(zhǔn)按4年提折舊,稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計提折舊。假設(shè),后續(xù)每年會計利潤均為500萬元,無其他所得202060508稅調(diào)整事項。要求··2計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會計處理
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備,原價20萬,企業(yè)按照直線法計提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購入后當(dāng)月投入使用。 問題:(1)2022年度匯算清繳時,該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理? (2)2022年度匯算清繳時,假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項目,作出所得稅相關(guān)會計賬務(wù)處理。
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備,原價240萬,企業(yè)按照直線法計提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購入后當(dāng)月投入使用。問題:(1)2022年度匯算清繳時,該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理?(2)2022年度匯算清繳時,假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項目,作出所得稅相關(guān)會計賬務(wù)處理。(
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備,原價240萬,企業(yè)按照直線法計提折舊,折舊年限為10年,凈殘值宰為5%,購入后當(dāng)月投入使用。問題:(1)2022年度匯算清繳時,該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理?(2)2022年度匯算清繳時,假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項目,作出所得稅相關(guān)會計賬務(wù)處理。
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè) 備,原價240萬,企業(yè)按照直線法計提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購入后當(dāng)月投入使用。 問題:(1)2022年度匯算清繳時,該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理? (2)2022年度匯算清繳時,假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項目,作出所得稅相關(guān)會計賬務(wù)處理。
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎?