同學你好 消費稅稅率是收入乘以8%

3、某進出口經(jīng)營權(quán)的某外貿(mào)公司,10月經(jīng)有關(guān)部門批準從境外進口小轎車10輛,每輛小轎車貨價15萬元,運抵我國海關(guān)前發(fā)生的運輸費用7萬元、保險費用3萬元,向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。(提示:小轎車關(guān)稅稅率60%、消費稅稅率9%。(單位:萬元)要求:(1)計算小轎車在進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅完稅價格。(2)計算應繳納的小轎車在進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅。(3)計算小轎車在進口環(huán)節(jié)應繳納消費稅。
某外貿(mào)公司9月份從美國進口小汽車50輛,每輛離岸價格30萬元,運雜費率3%,向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款并取得完稅憑證。委托某運輸公司將小汽車運回公司,支付運費10萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票。當月銷售40輛,每輛含稅價格96.05萬元,另公司業(yè)務(wù)需要自用其中的2輛小汽車。關(guān)稅、消費稅及增值稅的稅率分別為60%、25%及13%,計算:(1)該公司在進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅、消費稅及增值稅該公司在國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅
有進出口經(jīng)營權(quán)的貿(mào)公司,10月有關(guān)部門批準,從境外進口小轎車30輛每輛小轎車貨價¥150,000運抵我國海關(guān)前發(fā)生的運輸費用保險費用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實其他運輸公司相同的業(yè)務(wù)運輸費占貨價的比例為2%保險費用為貨價和運輸費用的3%,向海關(guān)繳納的相關(guān)稅費,并取得了完稅憑證,公司委托運輸公司將小轎車從海關(guān)運回本單位支付運輸公司運輸費用取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額為¥90,000。當月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)。(小轎車關(guān)稅稅率60%,貨物關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費稅稅率8%)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅消費稅和增值稅計算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅
(1)經(jīng)有關(guān)部門批準,從境外進口小轎車30輛,每輛小轎車貨價15萬元,運抵我國海關(guān)前發(fā)生的運輸費用、保險費用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實其他運輸公司相關(guān)業(yè)務(wù)的運輸費用占貨價的比例為2%。該外貿(mào)公司向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得完稅憑證。(2)月初將上月購進的一批庫存材料(價款40萬元)經(jīng)海關(guān)核準委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)復運進境供銷售,支付給境外公司加工費20萬元,進境前的運費和保險費共3萬元。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證.(提示:小轎車關(guān)稅稅率為25%,貨物關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為8%.)要求:(1)計算小轎車在進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅、消費稅和增值稅。2)計算加工貨物在進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅和增值稅。(3)對上述業(yè)務(wù)做相應的會計處理。
C公司進口摩托車100輛,經(jīng)海關(guān)審定的產(chǎn)地合理銷售價格為0.58萬元/輛,運抵我國海關(guān)之前還支付了包裝費5萬元,運輸費8萬元,保險費2萬元。該批摩托車的關(guān)稅稅率為20%。C公司繳納了進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,將貨物提回,支付運費0.1萬元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:計算C公司進口該批摩托車的應納關(guān)稅。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議