同學您好,直接調整到營業(yè)外收入就行
公司一般納稅人,檢查到在2020年有一筆交易,增值稅3868.5。當時入賬: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 未做計提,請問現(xiàn)在該怎么調整?
老師你好!因申報增值稅報表時小數(shù)點額度數(shù)有差異,如按照開票系統(tǒng)算出應交稅為10.4但申報表系統(tǒng)自動算出10.56,當時按申報表的交了10.56,現(xiàn)在導致賬上應交稅費-未交增值稅借方有余額,請問怎樣調整賬務?謝謝!
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月10日繳納本年6月應納增值稅額5000元,不正確的賬務處理為()。A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應交稅費—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應交稅費—預交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應交稅費—未交增值稅5000貸:銀行存款5000這選擇題選什么
老師,應交稅費-未交增值稅-簡易計稅貸方余額0.3?,F(xiàn)在因為小于一元不用繳納,請問納稅差異賬務要怎么調整?
老師,公司以前的會計在應交稅費/增值稅/已繳增值稅借方有余額652920.97元,應交稅費/增值稅/本月應繳納增值貸方有余額105630.05元,現(xiàn)在也再沒用過這兩個科目,現(xiàn)在審計要求把這個處理,要怎么處理呢
老師 經營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據,收據有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎