你好同學 需要的,調(diào)整30-20

某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費用70萬元;發(fā)生財務(wù)費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。 要求:根據(jù)上述資料,分步驟計算: (1)計算企業(yè)會計利潤; (2)計算國債利息收入的納稅調(diào)整額; (3)計算技術(shù)開發(fā)費的納稅調(diào)整額; (4)計算業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整額; (5)計算權(quán)益性投資收益的納稅調(diào)整額; (6)計算捐贈支出的納稅調(diào)整額; (7)計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅。
.某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅率25%,當年營業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元,增值稅稅率13%。(2)銷售費用中含廣告費160萬元。(3)管理費用中含業(yè)務(wù)招待費10萬元。(4)準予扣除的成本費用中包括全年的工貸贊100萬元,實際發(fā)生職工福利費支出15萬元。(5)投資收益中含來自于子公司的股息紅利2萬元。要求:針對上述各項進行納稅調(diào)整,并分別計算該公司當年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額(萬元為單位).
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當年營業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。(2)銷售費用中含廣告費160萬元。(3)管理費月中含業(yè)務(wù)招待費10萬元,(4)準予扣除的成本費月中包括全年的工資100萬元,實際發(fā)生職工福利費支出15萬元。(5)投資收益中含來自于子公司的股息紅利元。要求:針對上述每一項資料進行所得稅納稅整。
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當年營業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。這個第一項需要進行納稅額調(diào)節(jié)嗎?怎么調(diào)求解答。
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當年營業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。d第一項需要怎么調(diào)
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?



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