您好 請問是發(fā)票開了10000金額么
個(gè)人去稅務(wù)局代開的開具的勞務(wù)發(fā)票備注欄寫著個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳是什么意思?是要交個(gè)人所得稅嗎?
老師你好,我想問一下,個(gè)人去幫公司代開的發(fā)票,公司是購買方,備注寫了個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,這樣的話我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)這些員工嗎?
個(gè)人去稅務(wù)代開的發(fā)票,品名是土方運(yùn)輸?shù)? 但是備注欄上有體現(xiàn):個(gè)人所得稅由支付單位依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳) 請問這個(gè)是有購方代申報(bào)并繳交這個(gè)個(gè)人所得稅稅嗎?如繳納稅率按多少交?
請問老師,個(gè)人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開了租車發(fā)票。個(gè)人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請問是填寫在哪個(gè)欄次?代開的發(fā)票右下角注明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請問都填哪個(gè)欄次呢?
請問老師,個(gè)人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開了租車發(fā)票。個(gè)人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請問是填寫在哪個(gè)欄次?代開的發(fā)票右下角注明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請問都填哪個(gè)欄次呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置?。?/p>
老師你好,是的,他就開回了這張發(fā)票給我,也有完稅憑證號,他這個(gè)情況的話,是不是我要申報(bào)他工資,幫他申報(bào)這1萬的工資,然后要交這個(gè)稅是多少?
個(gè)人所得稅10000*(1-20%)*20% 借 管理費(fèi)用等10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1600 貸 銀行存款8400 申報(bào)后交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1600 貸 銀行存款1600
那我要申報(bào)他的工資嗎?就要報(bào)他1萬,然后上面出現(xiàn)要交個(gè)人所得稅的話,我直接交對嗎?分錄就按照你這樣寫
按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?上面出現(xiàn)要交個(gè)人所得稅 ,直接交? 分錄就我上面那樣寫? 對的
選擇是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),不選擇是工資薪酬申報(bào)
選擇是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),不選擇工資薪酬申報(bào) 是的