您好,直接記入到費用就行
老師,如果固定資產提足折舊了,需要做賬結轉它么,或者對于提足折舊扔繼續(xù)使用的固定資產怎么做賬務處理?
老師您好,購入的已提足折舊的二手固定資產怎樣做賬務處理呢
老師好,請問未提足折舊的固定資產出售賬務處理怎么做?
老師您好!請教個問題,已經提足折舊的固定資產賬務上需要做什么處理嗎?
老師你好,固定資產提足折舊后,殘值如何做賬務處理呢。
(完稅價格+關稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數現在我怎么平了?借應收賬款負數貸營業(yè)外支出負數這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現金 那我需要坐在工資表上體現出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做?。?/p>
金額大的也直接記到費用嗎,例如2萬到3萬的二手固定資產
要是金額大也可以在預計的使用期限內攤銷。