同學,你好 次年會匯算清繳的,多退少補
老師,我公司給新來的員工買了社保,但是工資下個月才發(fā),這個月能不能不做工資,這個月做了工資,社保兩個月一起扣?
你好老師,我們工程上工人要交個稅,那么工資不是每月要發(fā),支付的金額也不是每個月計提的工資,就是有回款就發(fā)工資,有時多有時少,那這個個稅怎么扣,每次都不知道扣多少
你好鄒老師,我們工程上工人的個稅,公司每月就繳納了,但工人工資不是每月要發(fā),支付的金額有時多有時少,那這個個稅怎么在支付時候扣,每次都不知道扣多少?還是每月計提個稅?
我們員工九月離職了,工資都一次結清了,現(xiàn)在給他報個稅,工資是四萬這個月申報是不是就要扣公司的錢了?能不能不報呢
我在做外賬,工資表和個稅每個月是5000,但銀行回單每次支付都對不上,好幾個月支付一次,一次1—2萬,如果按一次付好幾個月的工資能解釋通嗎如果現(xiàn)在有幾個員工不干了,每月的5000也不計提和報個稅了,但按支付得記錄,有的員工收到得工資比計提和個稅工資高,有的低,這賬怎么做呀。
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎