同學(xué)你好,是單品每個(gè)都要開到銷售清單的吧 可以用 2219.79 總金額 在單品的價(jià)格比重重分?jǐn)側(cè)缓箝_具 比如兩個(gè)單品 一個(gè)1500 一個(gè)1800 各自分?jǐn)? 1500/3300*2219.79=1008.99 另一個(gè)1210.8 然后類似這樣的分?jǐn)?請(qǐng)參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快
老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進(jìn)行合作,在酒店租了間鋪?zhàn)樱瑺I(yíng)業(yè)額由他們代收,他們按照營(yíng)業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時(shí)候卻要求我們開發(fā)票,合同里也寫了要他們開租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢來就必須要開發(fā)票,我跟他們說了他們只是代收了我們的錢,為什么要我們開發(fā)票給他們,我應(yīng)該怎么跟他們說呢?
老師。我們是小規(guī)模納稅人,我們現(xiàn)在要開3%的增值稅專票給別人,他告訴我價(jià)稅合計(jì)要開的總得金額是,352375.2元,我們單品有幾十種,還要讓我們把2500.37以折扣的方式分?jǐn)偟矫總€(gè)單品的明細(xì)下面去,這我數(shù)量知道,那我怎么開發(fā)票呢?
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià),再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià),因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯(cuò)了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價(jià)稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價(jià),然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個(gè)專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開錯(cuò)了,
老師,我們是跟超市合作,聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)的方式,他們讓我們給他們開發(fā)票現(xiàn)在,3%的專票給他們,我現(xiàn)在怎么開,說的價(jià)稅合計(jì)金額折扣2219.79分?jǐn)偟?8個(gè)單品中去,我怎么開發(fā)票呀?
老師,我想問下,我們是跟一個(gè)超市合作的方式是聯(lián)營(yíng),現(xiàn)在我們找她們結(jié)款,給他們開3%的專票,我們是小規(guī)模納稅人,然后他們說價(jià)款折扣2279.19,那我是在每個(gè)單品下面,折扣,總共98個(gè)單品明細(xì)。那價(jià)稅合計(jì),是他們賣給客戶的價(jià)稅合計(jì)折扣分?jǐn)偅€是說,按他們的進(jìn)價(jià)折扣分?jǐn)偅?/p>
發(fā)票抬頭寫"個(gè)人"能作為成本票抵稅嗎?
請(qǐng)問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問我們是定額戶個(gè)體戶,但是上個(gè)月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
老師計(jì)算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計(jì)算第三問,代入4%和5%,有什么說法嗎?每次面對(duì)選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
總賬崗位:明天就去面試總賬這個(gè)崗位,面試官針對(duì)這個(gè)崗位一般會(huì)問哪些問題?這些問題怎么解答。有經(jīng)驗(yàn)的老師展開說說
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購(gòu)買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計(jì)算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請(qǐng)問老師,我們支付了講師到費(fèi)用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我,可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理