你好,不要 的,沒(méi)有發(fā)生額這種情況 不要的
實(shí)操中,總賬上如有期初余額,還用算出余額嗎。如1月份,本期沒(méi)有發(fā)生額,還用匯總把期初余額滕下來(lái)嗎。。
一月末登總賬,公司用表結(jié)法時(shí),本年利潤(rùn)科目是有余額的對(duì)嗎?是不是等到年末才把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配?
登總賬時(shí),把上個(gè)月的期末余額轉(zhuǎn)到本月的月初余額了,但本月沒(méi)有發(fā)生額,那還要把月初余額轉(zhuǎn)到月結(jié)嗎
我快賬11月建帳,本年利潤(rùn)有余額,可是12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,沒(méi)有把期初余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)怎么弄呢
登記T型賬戶的時(shí)候,我9月份是記的第一個(gè)賬,所以沒(méi)有期初余額。 所以第二個(gè)月 10月份的期初余額=9月份的期末余額 所以第三個(gè)月 11月份的期初余額=10月份的期末余額 以此類推…… 對(duì)嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買(mǎi)進(jìn)來(lái)的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來(lái)抵扣嗎?
我公司通過(guò)外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對(duì)方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬(wàn)元,那我的長(zhǎng)期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請(qǐng)科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我有筆貨款開(kāi)票開(kāi)給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來(lái)的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問(wèn)一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開(kāi)始到25年6月,多計(jì)提成本10萬(wàn),其中24年8萬(wàn),25年2萬(wàn),這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒(méi)紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢