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12月15日,采用商業(yè)匯票方式向B公。司銷售產(chǎn)品,貨已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明:A產(chǎn)品100臺(tái)、單價(jià)1000元、價(jià)款100000元、稅額13000元;B產(chǎn)品50臺(tái)、單價(jià)1200元、價(jià)款60000元、稅額7800元。收到B公司簽發(fā)并承兌、期限為6個(gè)月、金額為180800元的商業(yè)承兌匯票。

2022-12-17 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-17 10:01

借:應(yīng)收票據(jù),180800,貸:主營業(yè)務(wù)收入,160000,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—銷項(xiàng)稅,20800

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借:應(yīng)收票據(jù),180800,貸:主營業(yè)務(wù)收入,160000,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—銷項(xiàng)稅,20800
2022-12-17
您好 解答如下 借:應(yīng)收票據(jù)? 113000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)13000
2022-12-17
你好 1銷售A產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款100000元,增值稅13000元,收到對方開的商業(yè)承兌匯票一張,金額113000元 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2銷售B產(chǎn)品給丙公司,價(jià)款50000元,增值稅8500元,已辦理托收手續(xù) 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3銷售A產(chǎn)品給宏達(dá)工廠,價(jià)款20000元,增值稅2600元,收到期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票一張,金額22600元 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4銷售B產(chǎn)品給明達(dá)公司,價(jià)款5000元,增值稅850元,已辦理托收收續(xù) 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-05-05
同學(xué)你好, 借,應(yīng)收票據(jù)10170 貸,主營業(yè)務(wù)收入9000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)1170
2022-04-30
您好 解答如下 借:應(yīng)收票據(jù)? 113000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)13000
2022-12-17
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