你好 借:應(yīng)收票據(jù) , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
企業(yè)銷售A產(chǎn)品80件給B公司,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,銷項(xiàng)稅為68000元,已收到B公司的商業(yè)承兌匯票一張。
a公司銷售三百件產(chǎn)品給b公司開出的增a公司銷售三百件產(chǎn)品給b公司開出的增值稅專用發(fā)票上注A公司銷售300件產(chǎn)品給b公司開出的增值稅專用發(fā)票上注明,該產(chǎn)品不含稅價款為15000元,稅款為1950元,該產(chǎn)品發(fā)生折讓比例為2%,款項(xiàng)尚未收取。分錄
3月1日,東方公司銷售一批商品給B公司貨已發(fā)出增值稅專用發(fā)票上注明貨款為20000元,增值稅稅額為2600元,收到B公司同日簽發(fā)的三個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值22600元編制銷售會計(jì)分錄
【例3】A公司2021年3月1日賒銷商品給B公司,售價100萬元,成本80萬元,增值稅率為13%,當(dāng)天收到B公司簽發(fā)并承兌的一張6個月期限商業(yè)承兌匯票,面值為113萬元。
公司銷售B產(chǎn)品一批,價款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為26 000元,產(chǎn)品已發(fā)出,收到一張買方簽發(fā)并已承兌的含全部款項(xiàng)的商業(yè)匯票。
我的套餐怎么升級,才能學(xué)稅務(wù)師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬免稅,如果一月3萬,2月18萬,3月1萬,合計(jì)季度22萬,這種季度合計(jì)小于30萬,但其中有個月度超過了10萬,可享受這個免稅政策嗎
老師,營業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫說明,請問有模板嗎
老師,您好!有一個客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個月了,昨天在做申報時忘記做資源稅零申報了,今天申報可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊