把錯(cuò)誤的紅沖,再寫正確的分錄,可以。
老師,我們2021年的賬有錯(cuò)誤,匯算清繳2022年5月份之前沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在2022年12月份發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在去調(diào)整,是用紅沖的方式嗎,把錯(cuò)誤的紅沖,再寫正確的分錄?以前年度損益調(diào)整主要調(diào)整哪些科目
老師,2022年做賬多計(jì)提了一筆房產(chǎn)稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報(bào)和報(bào)表是按2022年的報(bào)表再加上調(diào)整后的損益是嗎?
你好 我去年10月份的時(shí)候做賬錄錯(cuò)了一個(gè)科目,買材料給運(yùn)費(fèi)應(yīng)該錄庫存商品科目的,我錄錯(cuò)到主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在沖紅更正到3月的賬里面,我12月的季報(bào)那些都報(bào)了,現(xiàn)在是報(bào)匯算清繳年報(bào),要怎么做以前年度損益調(diào)整
如果發(fā)現(xiàn)以前的賬務(wù)會計(jì)做的有錯(cuò)誤 跨年了 還能反結(jié)賬調(diào)整嗎 還是資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)直接沖紅 做正確的分錄 然后損益類的 用以前年度損益調(diào)整科目 做分錄
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
什么情況下使用以前年度損益調(diào)整呢
涉及以往年度的損益類科目的調(diào)整
好的,謝謝老師,如果是以前的無票收入,就是對方?jīng)]有問我們要發(fā)票,我們也沒開,一直在應(yīng)收賬款上面掛著,做無票收入的話,是不是就按正常的 借:應(yīng)收賬款 貸 主 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額就可以
是的,無票收入的話, 就按正常的 借:應(yīng)收賬款 貸 主 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額就可以