你好,可以反結(jié)賬。只是稍微麻煩點(diǎn)
老師,您好!老板給到去年的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費(fèi)用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來做?如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
現(xiàn)在考會(huì)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整 寫分錄 我在不用以前年度損益調(diào)整的時(shí)候會(huì)調(diào)整分錄 但是用了以前年度損益調(diào)整就不會(huì)了 可以簡單說下怎么做需要用以前年度損益時(shí)分錄該怎么調(diào)整嗎
1月做賬的時(shí)候調(diào)整上年的數(shù)據(jù),涉及損益的是計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是正常損益類科目? 如果計(jì)入損益類,會(huì)影響當(dāng)面的利潤,以前年度損益調(diào)整則不會(huì)影響當(dāng)面的利潤?對(duì)嗎
發(fā)現(xiàn)22年的會(huì)計(jì)做錯(cuò),我是22年7月才接回來做的,沒有以前年度損益調(diào)整,我沖這分錄以前年度損益調(diào)整用利潤分配-未分配利潤代替,然后做正確分錄在23年4月按照正常入賬,會(huì)有什么影響嗎?改正的分錄是第二個(gè)截圖,麻煩老師看看
老師,23年12月有筆賬入錯(cuò)科目了,但是年結(jié)出報(bào)表了,可以在24年調(diào)整回來嗎?如果在24年調(diào)整要做年度損益調(diào)整嗎?還是直接紅沖按正確的入一筆就好?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
反結(jié)賬了 會(huì)不會(huì)影響申報(bào)呢
你好,是的,這個(gè)是會(huì)影響申報(bào)的數(shù)據(jù)。
那應(yīng)該如何處理呢
你好,這個(gè)正規(guī)的做法,如果是憑證做錯(cuò)了,就要去更正之前的記錄申報(bào)。
就要去更正之前的記錄和申報(bào)了。
申報(bào) 最長能更改多久前的
你好,這個(gè)本身沒有規(guī)定。
好幾年前的也嗯呢更正嗎 那這個(gè)是不是很麻煩啊 更正一個(gè)月 后面的幾個(gè)月 不都要更正嗎
你好,是的,是都要更正,確實(shí)是比較麻煩,你也可以問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看他們的要求。
如果你反結(jié)賬 能當(dāng)月調(diào)整嗎
你好,可以的。操作是可以的。
那這個(gè)賬務(wù)分錄該如何處理呢 而且身申報(bào)上怎么修改呢
你好,這個(gè)具體的調(diào)整就要看你是什么錯(cuò)了
比如說資產(chǎn)負(fù)債表類的科目和損益類涉及的科目調(diào)整分錄
你好,你想要賬務(wù)處理,就得知道具體的業(yè)務(wù)。
比如調(diào)了存貨 應(yīng)付職工薪酬 和 應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度的 當(dāng)下我要怎么做賬務(wù)處理和 申報(bào)
你好,不涉及損益類的,直接紅字憑證沖減,然后再按照正確的重新做。
那報(bào)表怎么弄 以前申請(qǐng)的
你好,你直接做到這個(gè)月就可以了,不用去調(diào)。