同學(xué)你好 對(duì)的 跨年的只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整

老師,6月份調(diào)整了以前年度損益,因?yàn)槿ツ杲o財(cái)務(wù)代理做,做了一筆暫估,卻忘記在年終沖掉。但是現(xiàn)在所得稅上并沒(méi)有可以體現(xiàn)以前年度損益的科目。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么去調(diào)整,而且金額有四十幾萬(wàn),做今年的成本的話,自己的營(yíng)業(yè)成本就會(huì)很低很低。
老師,18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò),掛錯(cuò),2021年找到原因,銀行余額一直對(duì)不上,原因就是18年沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),他們銀行出了4800,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,貸,銀行存款4800,現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù),直接沖18年數(shù)據(jù),18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào),現(xiàn)在18年中調(diào)整,最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表有變動(dòng)了,我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表變動(dòng)任何數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借,銀行存款4800,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來(lái)賬科目,這種,貸方掛在往來(lái)賬科目應(yīng)該掛什么科目合適,老師
老師我有個(gè)問(wèn)題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬(wàn)的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),(賣(mài)的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤(rùn)是21萬(wàn)。問(wèn)題:1.這個(gè)12萬(wàn)需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
關(guān)于前期差錯(cuò)更正,如果2022年在2021年年報(bào)報(bào)出之前發(fā)現(xiàn)2019年的賬務(wù)處理有錯(cuò)誤且影響損益,更正時(shí)通過(guò)以前年度損益調(diào)整,一直追溯到2019年!但是站在2022年資產(chǎn)負(fù)債表日后,調(diào)報(bào)表的時(shí)候是不是只能調(diào)與2021年相關(guān)的此項(xiàng)錯(cuò)誤影響的損益數(shù)(對(duì)應(yīng)調(diào)2021年末數(shù),比如影響的是銷(xiāo)售費(fèi)用),2020 2019的就不用管了!只是通過(guò)以前年度損益影響未分配利潤(rùn)而已!
老師,我們2021年的賬上面有很多往來(lái)款項(xiàng),而且去年是代賬公司做的,很亂,有的科目都掛錯(cuò)了,我現(xiàn)在可以直接調(diào)整2021年的賬嗎,因?yàn)?021年已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在是不是只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目呢,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司之間買(mǎi)賣(mài)票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購(gòu)手續(xù)嗎?還需要國(guó)資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開(kāi)票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),未交房,提前開(kāi)發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開(kāi)的普通發(fā)票,備注欄沒(méi)備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷(xiāo)項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購(gòu)了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開(kāi)票的話就開(kāi)的服務(wù)類(lèi)發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫(kù)里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


如果是科目掛錯(cuò)了,是直接紅沖原來(lái)的借貸分錄,再寫(xiě)正確的分錄嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦