你好; 是的;? 發(fā)票是按照合同的雙方來開; 一定保證三流一致哈; 避免虛開? ??
老師,我們公司簽訂了一份建筑維修合同,合同簽訂方是一家分公司,合同敲章是他們總公司的章,然后我們開票是開給總公司的,可以嗎
老師,公司簽的合同產(chǎn)品已經(jīng)回來,款也付了,現(xiàn)在這家一直沒給開發(fā)票,剛聯(lián)系說公司換名了,用另一家給開發(fā)票,這樣可以嗎,需要什么手續(xù)
同一地區(qū)有兩家分公司,可以用一家分公司簽合同,另一家分公司開票嗎?
公司簽合同用的一家公司,然后我用了另一家給人家開了發(fā)票,可已做廢,從新使用簽合同的公司開嗎
公司招了一個人告知已經(jīng)在別家公司簽訂合同了,現(xiàn)在聘用她兼職不簽合同可以嗎?
企業(yè)購進農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對應的玉米進項稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進項稅額,這樣理解對嗎? 那酒精類產(chǎn)品對應的進項稅額核定扣除率按13%計算抵扣進項稅,飼料產(chǎn)品對應的核定扣除率按9%計算抵扣進項稅,這樣理解對嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實行投入產(chǎn)出法核定扣除進項稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對應的進項稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負。我這樣理解是否正確?有沒有哪個地方是理解錯誤的?請老師詳細說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價款為 500萬元,增值稅進項稅額為65萬元,已全部領用;領用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應的原 購入時增值稅進項稅額為 26萬元;領用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計稅價格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預計使用年限為 5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該廠房2x24年應提折 舊額為()萬元。 入賬價值=820我知道,折舊額應該第一個算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個問題,資產(chǎn)負債表里邊應交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進貨借 庫存商品50 進項稅額-待認證 6.5 貸 應付賬款 56.5 銷售 借 應收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負債表應交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務員同一批貨同一個客戶,分單申報
當月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結轉?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應收賬款C短期借款D應付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因為剛申報印花稅時,系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
是我自己拿錯了公司的稅盤,現(xiàn)在可以做廢掉,用簽合同的公司開發(fā)票吧
就可以了嗎
你好; 可以的;先作廢 ;在以正確的抬頭去開發(fā)票? ?