同學(xué)你好 你們做你們自己的賬就可以了呀
老師你好,我公司是做建筑掛靠業(yè)務(wù)的,其中有一個(gè)項(xiàng)目要用房子抵工程款,價(jià)值100萬(wàn),甲方讓我們簽訂了一個(gè)委托掛靠方收款的協(xié)議,請(qǐng)問(wèn)我們公司被掛靠方需要把這筆款入賬嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,我們掛靠別人的公司做項(xiàng)目,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,在項(xiàng)目地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補(bǔ)7個(gè)點(diǎn)的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來(lái)就行了?
老師,我現(xiàn)在在的這家建筑公司,接的項(xiàng)目基本是掛靠項(xiàng)目,我們是被掛靠方(個(gè)人掛靠我們公司)。現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是,對(duì)于這些掛靠項(xiàng)目,我們這邊需要一個(gè)項(xiàng)目建一個(gè)賬套嗎?還是,都做在總賬里面,分項(xiàng)目核算歸屬于哪個(gè)項(xiàng)目的成本費(fèi)用?現(xiàn)在有個(gè)疑惑就是,如果都做在總賬里面,那各個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,是做進(jìn)公司的費(fèi)用還是做進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用呢?
老師,我公司是建筑企業(yè),掛靠別的公司做一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)理是我公司人員,因?yàn)槭菕炜縿e人,所以社保在被掛靠公司買(mǎi),也做了一點(diǎn)工資,我公司還要給他發(fā)一部分工資,請(qǐng)問(wèn)這種情況我公司還要給他買(mǎi)社保嗎?
老師您好!我司是小規(guī)模建筑公司,掛靠別人公司投標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在我做內(nèi)賬,老板要求被掛靠公司的這個(gè)項(xiàng)目的賬務(wù)都要做,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么設(shè)置賬套呢?是將被掛靠公司作為一個(gè)存款賬號(hào)來(lái)做嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老板要把被掛靠公司關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的賬做進(jìn)去,比如說(shuō)被掛靠公司收到工程款,我要記,還有它支付的一些材料費(fèi)我公司也要記賬
大部分的材料款都是被掛靠公司支付的,實(shí)際操作也是我公司操作,只是申請(qǐng)被掛靠公司付一下款
那你們單獨(dú)做這個(gè)工程的
是的,就是單獨(dú)做這個(gè)工程,開(kāi)始那兩個(gè)月沒(méi)有材料費(fèi),都做成管理費(fèi)易耗品,那結(jié)賬可以不結(jié)轉(zhuǎn)工程成本嗎?
同學(xué)你好 可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
沒(méi)有收入就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,科目里面沒(méi)有工程結(jié)算這個(gè)科目,是不是要手動(dòng)增加上去?我用的是星辰
同學(xué)你好 對(duì)的 要加上去的
其實(shí)也可以不用的
不用的話怎么結(jié)算收入呢?我也沒(méi)做過(guò)建筑行業(yè),不懂這個(gè)
同學(xué)你好 沒(méi)收入成本也不結(jié)轉(zhuǎn)
老師,那有材料款支出,如果沒(méi)有收到錢(qián),是不是要做收入的?
同學(xué)你好 對(duì)的 要做收入
老師,因?yàn)橘~套是只做這一個(gè)項(xiàng)目的賬,那所有發(fā)生的費(fèi)用都屬于工程成本對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:合同成本--工程施工--XX費(fèi)用,確認(rèn)收入是借合同結(jié)算,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
那開(kāi)票給甲方收到進(jìn)度款的時(shí)候怎么做呢?因?yàn)楸粧炜糠绞且话慵{稅人,所以銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅還是要記吧
同學(xué)你好 對(duì)的 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工