同學你好 這個沒有申報工資就不是員工 那就只能是招待費
我們是新成立的分公司,現在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產生的住宿和餐飲,可以不計入業(yè)務招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導培訓),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規(guī)的前提下調整一下
老師 公司員工個人的招待費里 有100元坐火車的費用 車費沒有發(fā)票 只有火車票 可以進管理費用嗎
你好,老師,我們家是去年8月份成立得,目前沒有收入,只有費用,管理費用用進開辦費嗎?其中有不少招待費,我二級科目直接進得招待費,匯算清繳時能60%扣除不?我這樣做可以嗎?而且12月份之前這些招待費沒有給法人報銷,進的其他應付款可以吧?
不是公司員工,但是是以合作方的身份出差(費用我們公司承擔),這種情況的車票之類的所有差旅報銷可以報嗎?就都計入業(yè)務招待費?差旅費可行嗎?
老師,公司沒有申報工資的員工的火車票可以抵扣嗎?我們會計說可以做成招待費,當是招待廠家的人,這樣可以嗎?
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責任公司是無限連帶責任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現在要怎么操作呢。要怎么調賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調增收入:100元;調增成本:70元;同時,視同銷售調整產生的納稅調增30元也可以稅前扣除,需要進行納稅調整。 問題:產生的納稅調增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責任公司,有區(qū)別嗎
認繳制未實繳股權轉讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎