同學(xué)你好 都是有發(fā)票的吧
14分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付供電公司電費(fèi)7000元其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3.000元 生1/10品用2500元,車間用1,000元,行政管理部門用500元。 15、分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資15000元 生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資1700元,工廠行政管理人 員工資3,300元。 16計提本月固定資產(chǎn)折舊15500元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊10,00 0元,行政管理部門計提折舊5500元。 17攤銷應(yīng)計入本月制造費(fèi)用的勞動保護(hù)費(fèi)800元;攤銷應(yīng)計入本月管理費(fèi) 用的保險費(fèi)200元。 18預(yù)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息200元 19、根據(jù)甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時比例分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(本月甲產(chǎn)品 耗用6,000工時,乙產(chǎn)品耗用4000工時)。 20本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品1000件和乙產(chǎn)品1000件全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn) 成本。 21、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售甲產(chǎn)品500件的生產(chǎn)成本60000元,銷售乙產(chǎn)品500件的生 產(chǎn)成本40,000元。 22、將各收入、費(fèi)用賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶。 2
第四節(jié) 生產(chǎn)過程的核算 永峰機(jī)器廠2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.根據(jù)本月發(fā)出材料匯總表,本月共領(lǐng)用A材料65000元,其中,甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用34000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用31000元;耗用B材料12000元,其中,甲產(chǎn)品耗用6000元,乙產(chǎn)品耗用3000元,車間一般耗用1800元,廠部耗用1200元。 2. 分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資:甲產(chǎn)品43000元,乙產(chǎn)品39000元; 管理人員工資:車間4000元,廠部8000元,銷售部門6000元。 3. 計提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中,生產(chǎn)車間4000元,廠部2000元。 4. 本月發(fā)生制造費(fèi)用共計16200元,計算分配(采用工時比例法,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時4000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時3000小時)并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用 5. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工入庫產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本。本月初甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5000元,乙產(chǎn)品月初在產(chǎn)品成本1200元,甲、乙產(chǎn)品月末均無在產(chǎn)品。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
(2)開出轉(zhuǎn)賬支票1800元購買辦公用品,其中生產(chǎn)車間領(lǐng)用800元,管理部門領(lǐng)用1000元。(3)本月工資匯總計算如下:本月生產(chǎn)總工時25000小時,其中:甲產(chǎn)品15000小時,乙產(chǎn)品10000小時。按生產(chǎn)工時比例分配基本生產(chǎn)工人工資。產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資80000元車間管理人員工資9000元銷售人員工資6000元公司行政管理人員工資28000元合計123000元(4)開出轉(zhuǎn)賬支票發(fā)放工資123000元。(5)計提本月固定資產(chǎn)折舊40000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊30000元,管理部門固定資產(chǎn)計提折舊10000元。(6)以銀行存款支付水電費(fèi)15000元,其中生產(chǎn)車間耗用10000元,管理部門耗用5000元。(7)將本月制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入甲、乙兩種產(chǎn)品成本,分配標(biāo)準(zhǔn)為生產(chǎn)工時。(8)甲、乙兩種產(chǎn)品全部完工并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,并計算產(chǎn)品單位成本,甲產(chǎn)品產(chǎn)量400件,乙產(chǎn)品產(chǎn)量500件。
開出轉(zhuǎn)賬支票1800元購買辦公用品,其中生產(chǎn)車間領(lǐng)用800元,管理部門領(lǐng)用1000元。(3)本月工資匯總計算如下:本月生產(chǎn)總工時25000小時,其中:甲產(chǎn)品15000小時,乙產(chǎn)品10000小時。按生產(chǎn)工時比例分配基本生產(chǎn)工人工資。產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資80000元車間管理人員工資9000元銷售人員工資6000元公司行政管理人員工資28000元合計123000元(4)開出轉(zhuǎn)賬支票發(fā)放工資123000元。(5)計提本月固定資產(chǎn)折舊40000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊30000元,管理部門固定資產(chǎn)計提折舊10000元。(6)以銀行存款支付水電費(fèi)15000元,其中生產(chǎn)車間耗用10000元,管理部門耗用5000元。(7)將本月制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入甲、乙兩種產(chǎn)品成本,分配標(biāo)準(zhǔn)為生產(chǎn)工時。(8)甲、乙兩種產(chǎn)品全部完工并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,并計算產(chǎn)品單位成本,甲產(chǎn)品產(chǎn)量400件,乙產(chǎn)品產(chǎn)量500件。做分錄快快快
會計分錄20、26日,計提固定資產(chǎn)折舊25000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊15000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊10000元。21、29日,計提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)銀行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月電費(fèi)30000元,其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品用電12000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用電12500元,車間一般耗用4000元,行政部門耗用1500元。23、29日,分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資80000元,其中,生產(chǎn)工人工資60000元(生產(chǎn)工人工資按工時分配,甲產(chǎn)品30000工時,乙產(chǎn)品20000工時),車間管理人員工資15000元,行政部門人員工資5000元。24、30日,根據(jù)甲、乙產(chǎn)品工時比例,分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用。25、30日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品已全,部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本賬戶中甲產(chǎn)品月初無余額;乙產(chǎn)品月初余額65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造費(fèi)用12000元)。26、30日,計提城市維護(hù)建設(shè)稅4200元,計提教育費(fèi)附加1800元。27、30日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的銷售成本(按本月實際生產(chǎn)成本確定單位銷售成本)。28、30日,將各收入賬戶結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
財務(wù)身份能注冊公司么
老師,我有幾個員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個工資是我公司賬上付的。現(xiàn)在我要把這個錢收回來,怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時也是需要申報無票收入吧。是按實到賬人幣來嗎?