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寫會計分錄14.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付供電公司電費(fèi)7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間一般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。15.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬55000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。17.以銀行存款支付本月勞保費(fèi)1000元,其中計入本月制造費(fèi)用800元,計入本月管理費(fèi)用200元。18.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息200元。19.根據(jù)甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時比例分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(本月甲產(chǎn)品耗用6000工時,乙產(chǎn)品耗用4000工時)。20.本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品1000件和乙產(chǎn)品1000件全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。21.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售甲產(chǎn)品500件的生產(chǎn)成本60000元,銷售乙產(chǎn)品500件的生產(chǎn)成本40000元。22.將各收入和費(fèi)用賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。

2022-12-15 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 17:09

同學(xué)你好 都是有發(fā)票的吧

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同學(xué)你好 都是有發(fā)票的吧
2022-12-15
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-08-30
你好,你這邊需要寫什么呢?
2022-12-12
同學(xué)你這個是考試題目嗎
2022-03-03
你好 10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。 借:銷售費(fèi)用,貸 ;銀行存款 11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 14.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付供電公司電費(fèi)7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間一般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;銀行存款 15.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬55000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬 16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;累計折舊 17.以銀行存款支付本月勞保費(fèi)1000元,其中計入本月制造費(fèi)用800元, 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;銀行存款
2022-12-12
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