嗯嗯,直接開折扣金額就是了
對方開給我們的10萬的進票,因銷售折讓所以需要紅字-5。 但是我們這邊紅字申請表提交的時候,填了未抵扣,未成功-5紅沖,變成了-10,導致10萬的進稅全部抵扣不了。 和對方溝通,對方也不配合重開。 這種情況,可以把10萬專票當普票入賬嗎?紙質的10萬,-5都已開出給我們。或者直接掛賬上,會有影響嗎?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進來,然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當于我們的收入減少了,這部分已經抵扣過的進項稅產生了留抵,需不需要做進項轉出還是直接留抵后面的就可以了
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
老師請問下,年初客戶付3萬定了11萬的車,當時就把票開出去了,后面開戶車不要了,票也不配合開紅字信息表(票已抵扣),那現(xiàn)在這個情況,可以扣除定金以外的8萬我們直接開紅字發(fā)票嗎,因為對方不配合
企業(yè)的經營范圍沒有有形動產租賃服務,現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農產品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表啊?
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
就直接開一張8萬的紅票給對方,那項目填什么呢
原因就是退貨,或者折讓
正常是發(fā)票紅沖,對方已抵扣,有不配合開信息表,那發(fā)票好像沒有信息表是不能直接開負數(shù)發(fā)票的
是的,沒有信息表是沒法開的