同學(xué)你好 這個看你們協(xié)商哦 管理費是幾個點
你好老師,我自己承包了一工程,掛靠了一家二級建筑公司,工程總造價1個億,我提供材料增值稅專票為7000萬,人工工資2200萬,有工資流水。問我還需向掛靠公司繳納多少稅金?管理費另外計取!我提供了13個點的材料增值稅專票!
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險大嗎?老師會不會涉及到虛開
老師,我公司掛靠一家建筑公司收一個一千萬的工程,這工程有560萬的材料款由我們的供應(yīng)商開13%的票,380萬的勞務(wù)發(fā)票由掛靠公司代開3%的票加收1%的手續(xù)費,整個工程所有稅費從掛靠公司走,請問我公司需支付掛靠公司什么稅?多少點?多少錢?
老師好!我要掛靠公司建筑,一般納稅人,300萬工程款,增值稅我提供200萬材料,公司還要收我含稅費用0.1481,由此算出我沒有利潤,想請教老師,對方收我多少個點合理
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務(wù)費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
管理費1個點
那加起來就是15.81了哦
那我給的材料票的增票,要求可以退我不
本為稅負(fù)不是3.5左右嗎
15.81怎么來的
建筑服務(wù)只要增票只要0.9
同學(xué)你好 這個是14.81%%2B1% 這樣計算的
建筑行業(yè)也是9個點的增值稅呀,而且我提供材料票可以抵扣噠,
而且我還在異地預(yù)交 了稅
同學(xué)你好 是異地預(yù)繳的可以抵減
材料票的稅不可以抵減嗎
同學(xué)你好 這個可以抵扣的 是進(jìn)項 抵減和抵扣不一樣
我意思是能抵扣噠,那他不應(yīng)該收我這么點的,材料票的稅款是13%,按300萬建筑服務(wù)算,我只要9個點增票,包含別的稅大概是32萬,200萬材料增票是23萬多,你看他收我14.81個點,我這些200萬的稅款就相當(dāng)沒有抵扣增票了呀
同學(xué)你好 是的 這個收的太多了