同學(xué),你好 沒有攤銷完
老師,我們每個月支付的辦公室綠化費(fèi)可以這樣做賬嗎 借:管理費(fèi)用-綠化費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-綠化公司 借:其他應(yīng)付款-綠化公司 貸:銀行存款
老師,那我拿到銀行付款回單,比如上面金額是18.5萬,我?guī)ど蠏斓慕杩钍?,貸:其他應(yīng)付款15萬,那我是直接做借:其他應(yīng)付款18.5萬,貸銀行存款,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款3.5萬?還是直接做借:其他應(yīng)付款15萬,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸:銀行存款
老師:辦公室租金我做的借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,再按照每月攤銷,那我借方其他應(yīng)付款期末是負(fù)數(shù)呀!
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-房租, 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費(fèi)用, 進(jìn)項(xiàng)稅, 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 制造費(fèi)用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
老師,每小時加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風(fēng)險預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營業(yè)外支出,少付計(jì)入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
那期末是負(fù)數(shù)是對的
同學(xué),你好 你明細(xì)截圖給我看一下
好的,好的
其他應(yīng)付款辦公室租金,貸方余額是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 可以的,相當(dāng)于借方正數(shù)
其他應(yīng)付款在借方,就是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 你現(xiàn)在是貸方負(fù)數(shù),相當(dāng)于借方正數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!