你好,可以的,可以做更正處理。
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當時轉款后沒有給我發(fā)票?,F在才給我。我當時以為是國家收費應該就是收款收據,哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票。可我當時把轉款的金額全部做成了無形資產成本?,F在怎么調整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師,你好!請問一下:我們公司是租賃大棚種植農產品,自產自銷農產品,2021年11月開始投入運營,截止到現在剛把種子種進去,前期的一些人工成本我都入了生產成本了,但是現在人家不給我們租了,就是不能干了,這個公司可能要注銷,那我的這些生產成本要怎么處理呢?直接生產成本轉為管理費用可以嗎?怎么做分錄?
你好老師,我們公司去年十一月份買了兩臺生產機器,當時入賬時,不小心把它們作為費用化了,然后費用攤銷了三年,現在才發(fā)現這個錯誤,請問怎么處理?可以把資產調出來嗎
老師你好。我們單位委托藥廠生產藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發(fā)支出,年底轉入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現在藥品已經生產完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉入庫存商品。這個數我們怎么算合適。按照原來購買數量-現在庫存材料數量=使用數量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準備生產布料,但是還沒有開始生產呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現在我怎么做賬務處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,這一塊,這些賬務處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務處理的分錄給我詳解一下,謝謝
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方沒有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?