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甲股份有限公司(以下簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司經(jīng)營實現(xiàn)多元化,除生產(chǎn)銷售相關產(chǎn)品外,還專門承接建筑設計業(yè)務。假設銷售價款均不含應向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年~2×19年發(fā)生如下業(yè)務: 資料一: 2×18年2月1日,甲公司與乙公司簽訂辦公樓建造合同,按乙公司的特定要求在乙公司的一宗土地使用權(quán)上建造一棟辦公樓。根據(jù)合同的約定,建造該辦公樓的價格為9 000萬元,甲公司分三次收取款項,分別于合同簽訂日、完工進度達到50%、竣工驗收日收取合同價款的20%、30%、50%。工程于2×18年2月開工,預計于2×19年底完工。甲公司預計建造上述辦公樓的總成本為7 000萬元,截至2×18年12月31日,甲公司累計實際發(fā)生的成本為4 200萬元。甲公司按照累計實際發(fā)生的成本占預計總成本的比例確定履約進度。 資料二 : 2×18年12月3日,甲公司與丙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定,甲公司向丙公司銷售A產(chǎn)品40件,單位售價為3.5萬元(不含增值稅);丙公司應在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個月內(nèi)支付款項,丙公司收到A產(chǎn)品后3個月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本為2萬元。甲公司于2×18年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司估計A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2×18年12月31日,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預計的退貨率為20%。 資料三: 甲 公司與丁公司簽訂一項購銷合同,合同規(guī)定甲公司為丁公司建造安裝兩部電梯,合同價款為1 000萬元。按合同規(guī)定,丁公司在甲公司交付電梯前預付不含稅價款的70%,其余價款在甲公司將電梯運抵丁公司并安裝檢驗合格后才予以支付。甲公司于2×18年12月25日將建造完成的電梯運抵丁公司,預計于次年1月31日全部安裝完成。該電梯的實際成本為600萬元,預計安裝費用為20萬元。 資料四: 2×18年9月10日,甲公司與W公司簽訂一項固定造價合同,為W公司承建一棟辦公樓,合同總價款為2 000萬元,預計合同總成本為1 500萬元。假定該建造服務屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務,并根據(jù)累計發(fā)生的合同成本占合同預計總成本的比例確定履約進度。至2×18年年末已經(jīng)發(fā)生合同成本600萬元。2×19年初,因W公司欲更改設計,雙方協(xié)商之后決定,在原辦公樓基礎上增加一部分設計作為企業(yè)員工食堂,因此 W 公司追加合同價款300萬元,甲公司預計合同成本將增加140萬元。 資料五: 2×18年10月1日,甲公司與H公司簽訂合同,向H公司銷售100張電腦桌和100把電腦椅,總價款為120萬元。合同約定,電腦桌于15日內(nèi)交付,相關電腦椅于20日內(nèi)交付,且在電腦桌和電腦椅等所有商品全部交付后,甲公司才有權(quán)收取全部合同對價。假定上述兩項銷售分別構(gòu)成單項履約義務,全部商品交付給H公司時,H公司即取得其控制權(quán)。上述電腦桌的單獨售價為96萬元,電腦椅的單獨售價為64萬元。甲公司電腦桌和電腦椅均按時交付。假定該事項不考慮增值稅、所得稅等因素影響。 資料六: 2×19年1月1日,甲公司與D公司簽訂銷售協(xié)議,約定甲公司向D公司銷售一批產(chǎn)品,售價為600萬元,成本為400萬元,雙方協(xié)商D公司分3年于每年年末平均支付,甲公司于每次收到款項時分別開具增值稅專用發(fā)票。當日,甲公司發(fā)出產(chǎn)品,該批產(chǎn)品的現(xiàn)銷價格為525萬元。假定實際利率為7%。 (1)根據(jù)資料一,判斷甲公司建造辦公樓業(yè)務屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務還是屬于某一時點履行履約義務,說明理由,并計算甲公司2×18年度的合同履約進度,以及應確定的收入和成本金額。 (2)根據(jù)資料二,編制甲公司2×18年與上述經(jīng)濟業(yè)務有關的會計分錄。 (3)根據(jù)資料三,判斷甲公司對此事項是否確認收入,并編制甲公司2×18年與上述經(jīng)濟業(yè)務有關的會計分錄。 (4)根據(jù)資料四,計算甲公司2×18年年末的履約進度,以及應確認的合同收入和合同成本;判斷2×19年初發(fā)生合同變更的業(yè)務處理原則,同時請說明應進行的會計處理。 (5)根據(jù)資料五,編制甲公司2×18年與上述經(jīng)濟業(yè)務有關的會計分錄。 (6)根據(jù)資料六,編制甲公司2×19年與上述經(jīng)濟業(yè)務有關的會計分錄。
1.根據(jù)題設條件,完成下表相關數(shù)據(jù)(注意;%行的數(shù)據(jù),填整數(shù);舉例,計算結(jié)果為20%,請在單元格內(nèi)填20)項目甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品丙產(chǎn)品預計銷量5000,10000,12500銷售單價40,10,16單位變動成本25,6,8固定成本總額172000cm(元/件)(),(),()個別cmR(%)37.5,(),()個別銷售收入(元)(),(),()個別銷售比重(%)(),(),()綜合cmR(%)()綜合保本額()個別保本額(),(),()個別保本量(),(),()安全邊際量(),(),()
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老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人。現(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務公司,我想問一下我們預交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝